同學(xué)你好,對的,記入職工福利費(fèi)。
外購產(chǎn)品用于集體福利,要計(jì)提嗎?比如公司買月餅和水果發(fā)放給員工做中秋福利。那么做賬:1、借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。用第一種還是第二種方法呢
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計(jì)提時(shí) 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報(bào)的時(shí)候是不是每人要增加206元申報(bào)工資 (如某人工資3000元 申報(bào)的時(shí)候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
華能公司本年度5月份共發(fā)生如下與非貨幣性福利相關(guān)業(yè)務(wù):業(yè)務(wù)一:將自產(chǎn)產(chǎn)品月餅作為非貨幣性福利發(fā)放給本企業(yè)部分職工,假定70%為生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人,20%為從事企業(yè)行政管理工作人員,10%為從事無形資產(chǎn)研發(fā)人員(費(fèi)用化支出)。月餅總價(jià)款20萬元,總成本15萬元,增值稅率13%。業(yè)務(wù)二:將企業(yè)擁有產(chǎn)權(quán)的一棟宿舍樓提免費(fèi)提供給部分行政管理人員使用,房屋原價(jià)1440萬元,預(yù)計(jì)使用40年,預(yù)計(jì)凈殘值率為零,采用年限平均法計(jì)提折舊。業(yè)務(wù)三:為2名企業(yè)高管各免費(fèi)提供一棟別墅,每棟別墅年租金12萬元。要求:根據(jù)業(yè)務(wù)一編制確非貨幣性福利艦長務(wù)處理;根據(jù)業(yè)務(wù)一編制實(shí)際發(fā)放非貨幣性福利賬務(wù)處理;根據(jù)業(yè)務(wù)二編制確認(rèn)非貨幣性福利長務(wù)處理;根據(jù)業(yè)務(wù)二編制計(jì)提房屋折舊賬務(wù)處理;根據(jù)業(yè)務(wù)三編制確認(rèn)非貨幣性福利務(wù)處理
宏潤公司為非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),擁有自用的廠房、辦公樓等房地產(chǎn),還有10間平房作為門臉房山租給個(gè)體工商戶,出租的平房按公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。20*1年3月31日又以銀行存款7200萬元購入一棟寫字樓對外出租,租期2年,從4月1日開始起租。4月1日收到第一次租金60萬元,存入銀行,仍采用公允價(jià)值模式對該出租寫字樓進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。20*1年12月31日,該寫字樓的公允價(jià)值為7280萬元,202年12月31日該寫字樓公允價(jià)值為7260萬元,20*3年3月31日,租賃期滿,宏潤公司將該寫字樓收回,轉(zhuǎn)為自用,當(dāng)日寫字樓公允價(jià)值7265萬元。請根據(jù)以上信息,回答下列問題:1.上述宏潤公司擁有的房地產(chǎn)中,哪些屬于投資性房地產(chǎn)?那些不屬于投資性房地產(chǎn)?(4分)2.投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量,有哪兩種計(jì)量模式?宏潤公司出租的寫字樓能否按成本模式計(jì)量?為什么(11分)3.為宏潤公司編制有關(guān)寫字樓的會(huì)計(jì)分錄(寫出明細(xì)科日)(
老師好!中秋節(jié)公司要發(fā)每個(gè)人福利,一人200元。其中有兩人不是公司員工,會(huì)計(jì)說不用制表,干脆以買月餅贈(zèng)送。意思我以借款名義,讓出納將錢轉(zhuǎn)入我個(gè)人卡,由我去購買月餅,到時(shí)將發(fā)票、填費(fèi)用報(bào)銷單及寫收據(jù)來沖抵借款,老師請問一下這種操作是否可行?是否違規(guī)?我總覺得哪里有點(diǎn)不對勁?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
這個(gè)人人有份,應(yīng)該記入個(gè)稅計(jì)算基數(shù)吧?貸:應(yīng)付職工薪酬 對吧?
同學(xué)你好,是的,人人有份,需要記入繳納個(gè)稅基數(shù)。對的。
計(jì)入個(gè)稅計(jì)算基數(shù)的福利費(fèi),也就是計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬??梢?00%在企業(yè)所得稅前扣除是吧?
同學(xué)你好,是的,可以這樣理解的。不過,這樣最好就不入福利費(fèi)了,直接入工資處理。
另外還有“不超過工資的14%的數(shù)額”可以單獨(dú)計(jì)入福利費(fèi),在企業(yè)所得稅前扣除是嗎?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。