您好, 你填在第10行就可以了
老師,我們是提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu),免增值稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候金額報(bào)0還是把正常的金額填進(jìn)去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報(bào)?
財(cái)稅36號(hào)文規(guī)定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅是一般納稅人性質(zhì)的私立醫(yī)院也享受么
老師,醫(yī)療公司(小規(guī)模)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,2季度出售自有車(chē)輛19.5萬(wàn),怎么填申報(bào)表表,具體填哪一欄???
你好,我們是醫(yī)院主營(yíng)醫(yī)療服務(wù),是免增值稅的,那我申報(bào)增值稅季報(bào)的時(shí)候,他有個(gè)免稅銷(xiāo)售勞務(wù)和貨物。我們的醫(yī)療服務(wù)收入填到哪一欄請(qǐng)問(wèn)老師?
醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,報(bào)稅的時(shí)候是零申報(bào),還是把實(shí)際增值稅金額填寫(xiě)到免稅里?
您好老師!如何補(bǔ)報(bào)往年的個(gè)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司老板為了省錢(qián),去采購(gòu)貨品跟對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,這對(duì)本公司的稅務(wù)上有那些弊病和風(fēng)險(xiǎn)?
老師小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn),和季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),是如果小規(guī)模是按月報(bào)稅的話,一個(gè)月就不能超過(guò)10萬(wàn),如果是按季報(bào)的話一個(gè)季度就不能超過(guò)30萬(wàn),是這個(gè)意思嗎
公司成立分公司可不可以把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到分公司。
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問(wèn)問(wèn)看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊(cè)資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷(xiāo)嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷(xiāo)售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對(duì)什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車(chē)輛,以公司名義買(mǎi)的車(chē)抬頭發(fā)票都是開(kāi)的公司名,但是出錢(qián)方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
小規(guī)模納稅人,醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,那么有免稅20萬(wàn)和不免稅的20萬(wàn),小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候還適用小規(guī)模30萬(wàn)免稅項(xiàng)目嗎
不免稅就要交稅了
就是這里有免稅的不算進(jìn)30萬(wàn)里面,是免稅的是嗎?不需要繳稅
是的, 就是你說(shuō)的這樣的
那填寫(xiě)的時(shí)候,第10欄就超過(guò)30萬(wàn)了,成了40萬(wàn),這樣不要緊嗎?可以填在其他免稅項(xiàng)目(12欄)嗎?
免稅的20填在第10,不免的填在第三行
可是除去適用醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)增值稅免稅的20萬(wàn),剩余的20萬(wàn)適用小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)也是免稅的,那這樣不就是第10欄有40萬(wàn)了
你們?yōu)槭裁疵舛愂?0?不太明白