您好, 你填在第10行就可以了
老師,我們是提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu),免增值稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候金額報(bào)0還是把正常的金額填進(jìn)去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報(bào)?
財(cái)稅36號(hào)文規(guī)定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅是一般納稅人性質(zhì)的私立醫(yī)院也享受么
老師,醫(yī)療公司(小規(guī)模)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,2季度出售自有車(chē)輛19.5萬(wàn),怎么填申報(bào)表表,具體填哪一欄???
你好,我們是醫(yī)院主營(yíng)醫(yī)療服務(wù),是免增值稅的,那我申報(bào)增值稅季報(bào)的時(shí)候,他有個(gè)免稅銷(xiāo)售勞務(wù)和貨物。我們的醫(yī)療服務(wù)收入填到哪一欄請(qǐng)問(wèn)老師?
醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,報(bào)稅的時(shí)候是零申報(bào),還是把實(shí)際增值稅金額填寫(xiě)到免稅里?
老師好,我們公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買(mǎi)了一輛車(chē),進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買(mǎi)了一輛公車(chē),用做單位用車(chē),還是以員工名字歸還車(chē)輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒(méi)有走公帳發(fā)工資的情況
國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)(ASOne)收付匯日期查詢(xún)?nèi)掌跁r(shí)間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊(cè)的個(gè)體工商戶(hù),但是一直沒(méi)去稅務(wù)登記,這個(gè)需要報(bào)稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬(wàn),然后經(jīng)理又把錢(qián)轉(zhuǎn)給老板私人賬戶(hù),是不是為了避稅,那這個(gè)錢(qián)在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
老師,想請(qǐng)教一下,公司入職不給員工上社保是不是可以投訴?還有老板做賬用的是假工資,是不是也可以一起投訴
名義還款給經(jīng)理1萬(wàn),實(shí)際需要走賬退回,這是什么意思,什么原理
請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)備去國(guó)企平臺(tái)公司會(huì)計(jì)工作,學(xué)習(xí)哪個(gè)財(cái)務(wù)軟件啊
小規(guī)模納稅人,醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,那么有免稅20萬(wàn)和不免稅的20萬(wàn),小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候還適用小規(guī)模30萬(wàn)免稅項(xiàng)目嗎
不免稅就要交稅了
就是這里有免稅的不算進(jìn)30萬(wàn)里面,是免稅的是嗎?不需要繳稅
是的, 就是你說(shuō)的這樣的
那填寫(xiě)的時(shí)候,第10欄就超過(guò)30萬(wàn)了,成了40萬(wàn),這樣不要緊嗎?可以填在其他免稅項(xiàng)目(12欄)嗎?
免稅的20填在第10,不免的填在第三行
可是除去適用醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)增值稅免稅的20萬(wàn),剩余的20萬(wàn)適用小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)也是免稅的,那這樣不就是第10欄有40萬(wàn)了
你們?yōu)槭裁疵舛愂?0?不太明白