你好,后面如果發(fā)票拿到了,可以做匯算清繳的更正申報,申請退回多交稅款
老師,稅局查出2018年有一份虛開發(fā)票普票,我們是小規(guī)模納稅人,如果這份發(fā)票被判定為虛開的話,是直接在2018年度的匯算清繳中做稅前扣除調(diào)整補交企業(yè)所得稅,然后2018年的賬上需要做處理嗎?
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€點的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調(diào)增呢?
小天老師您好!請問稅務稽查三年的賬,如果發(fā)現(xiàn)21年做賬有一筆給工人購買的保險缺發(fā)票,調(diào)增企業(yè)所得稅這次補交。后面如果發(fā)票拿到了,還能在調(diào)回少交企業(yè)所得稅嘛?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財務費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個有問題的,后來我就補錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財務費用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補錄發(fā)票是不是做錯了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設置二級科目還是設置輔助核算?
請問哪些科目需要設置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
哦,請問這次自查發(fā)現(xiàn)支付的房租都沒有取得發(fā)票,調(diào)增補交企業(yè)所得稅。這次情況稅務還讓寫明原因,后面這個支付的房租掛賬而沒有列支費用,稅務局會不會有其他問題?
你好,不會有其他問題,因為這個發(fā)票對應是2021年的費用。
嗯,這次把這三年支付的房租都調(diào)增了。
請問辦公室購買的壁掛爐,可以入辦公費嘛?用于取暖
你好,辦公室購買的壁掛爐,是不計入辦公費明細的?
那記哪個科目?和空調(diào)是一個性質(zhì)??
你好,這個壁掛爐的金額是多少,預計可以使用多久??
5500,預計至少10年
你好,那可以計入固定資產(chǎn),然后按月計提折舊(比如:管理費用—其他)
可以一次扣除嘛?其他應收款科目中個人長期占用銀行貸款資金,銀行貸款利息支出5000元調(diào)增應納稅所得額?這個利息不能扣除嘛?
你好 低于500萬的固定資產(chǎn),可以一次性計提折舊。 個人長期占用銀行貸款資金的利息,是個人而不是單位的利息支出,是這個意思??