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我考慮本月進(jìn)項(xiàng)稅額比較多,我就認(rèn)證十份發(fā)票,剩下五份發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,能入本月賬嗎?我想下月在認(rèn)證發(fā)票,這涉及賬務(wù),如何處理

2023-09-24 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-24 09:44

你好 可以入賬的,這個(gè)你還沒(méi)有抵扣,放到待抵扣增值稅科目里面的

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快賬用戶4796 追問(wèn) 2023-09-24 09:48

如果做分錄,下月認(rèn)證要如何做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-09-24 09:49

1、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅  若銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),期末時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  繳納時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  貸:銀行存款  2、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如出口貨物征收率與退稅率的差額、購(gòu)入產(chǎn)品作福利分給職工等,都要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  管理費(fèi)用——福利  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)  3、轉(zhuǎn)出多交增值稅,本月多交轉(zhuǎn)出多交  借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)  下月可以抵掉多交這部分  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  4、本月繳納本月增值稅,先預(yù)繳增值稅,等真正要繳時(shí)才用到此二級(jí)科目  借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶4796 追問(wèn) 2023-09-24 10:00

看不懂,通行費(fèi)的發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,想入本月賬,下月認(rèn)證抵扣,具體一點(diǎn)。

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齊紅老師 解答 2023-09-24 10:04

你不是在問(wèn)賬務(wù)處理嗎

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快賬用戶4796 追問(wèn) 2023-09-24 10:07

是啊是啊,當(dāng)月通行費(fèi)入賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金?下月認(rèn)證發(fā)票,借啥貸啥??

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齊紅老師 解答 2023-09-24 10:10

你看一下我的分錄,都是完整的啊

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你好 可以入賬的,這個(gè)你還沒(méi)有抵扣,放到待抵扣增值稅科目里面的
2023-09-24
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2023-09-17
同學(xué),你好 這本月認(rèn)證了多少發(fā)票,就從待認(rèn)證里面轉(zhuǎn)出多少嗎? 是的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2023-08-31
是的,這是是可以認(rèn)證的
2021-02-24
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發(fā)票日期; 比如12月報(bào)11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
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