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我考慮本月進項稅額比較多,我就認證十份發(fā)票,剩下五份發(fā)票沒認證,能入本月賬嗎?我想下月在認證發(fā)票,這涉及賬務,如何處理

2023-09-17 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-17 15:26

借:原材料 應交稅費-待認證進項稅 貸:應付賬款

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你好 可以入賬的,這個你還沒有抵扣,放到待抵扣增值稅科目里面的
2023-09-24
借:原材料 應交稅費-待認證進項稅 貸:應付賬款
2023-09-17
同學,你好 這本月認證了多少發(fā)票,就從待認證里面轉(zhuǎn)出多少嗎? 是的 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)。
2023-08-31
是的,這是是可以認證的
2021-02-24
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發(fā)票日期; 比如12月報11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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