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如果題目中說了與收入配比的成本,其他題目中表述的發(fā)生相關(guān)成本及相關(guān)稅費(fèi)就不用再扣除了??!是嗎?劃線這里計(jì)算利潤(rùn)時(shí)就沒再被扣除

如果題目中說了與收入配比的成本,其他題目中表述的發(fā)生相關(guān)成本及相關(guān)稅費(fèi)就不用再扣除了??!是嗎?劃線這里計(jì)算利潤(rùn)時(shí)就沒再被扣除
2023-09-23 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-23 12:13

你好,這個(gè),是的,這個(gè)特意說明一下專有的成本的 總成本的話下面會(huì)有列示的

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你好,這個(gè),是的,這個(gè)特意說明一下專有的成本的 總成本的話下面會(huì)有列示的
2023-09-23
您好 請(qǐng)問是資本化支出還是費(fèi)用化支出?
2024-07-08
您好!這個(gè)是內(nèi)部提成嗎?需要將所有成本攤?cè)腠?xiàng)目中去,按照一定的比例分?jǐn)?/div>
2022-01-03
同學(xué)你好 你的問題是什么
2024-12-25
納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,用于計(jì)算應(yīng)納稅所得額,而會(huì)計(jì)分錄則是反映企業(yè)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的。 在您的情況下,已經(jīng)根據(jù)拿到的20萬發(fā)票進(jìn)行了相應(yīng)的沖回和入賬操作,這是正確的會(huì)計(jì)處理方法。至于匯繳時(shí)納稅調(diào)增的30萬,這是因?yàn)樵诙悇?wù)處理上,無票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除。 關(guān)于您提到的分錄“借:分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,這個(gè)分錄是不需要的。原因如下: 納稅調(diào)增是稅務(wù)處理上的要求,不需要在會(huì)計(jì)賬簿中做分錄。會(huì)計(jì)賬簿反映的是企業(yè)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),而稅務(wù)調(diào)整是對(duì)這些業(yè)務(wù)按照稅法規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整。 如果做了這個(gè)分錄,會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)賬簿上的成本和利潤(rùn)與實(shí)際情況不符,影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。 因此,您不需要做這筆分錄。只需要在稅務(wù)報(bào)表中按照稅法規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增即可。
2024-03-24
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