 
                            你好,之前的費(fèi)用不允許稅前扣除嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請(qǐng)問一下,2022年企業(yè)所得稅我調(diào)增了,之前交過稅,后面調(diào)增之后要補(bǔ)稅,要補(bǔ)的這一部分稅怎么來做分錄呢?分錄是做在22年還是23年?
8月份,更改去年的匯算清繳,涉及到補(bǔ)稅,交滯納金……請(qǐng)問老師8月份,需要做什么賬務(wù)處理,分錄怎么寫! 例如:計(jì)提所得稅,滯納金,交所得稅等,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
老師問一下2022年補(bǔ)稅怎么補(bǔ),涉及到的之前記賬的費(fèi)用怎么處理呢???如何分錄?
請(qǐng)問老師,如果涉及以前年度的收入需要調(diào)整,怎么賬務(wù)處理呢,具體分錄是怎樣的呢
已經(jīng)做了23年的匯算,后來發(fā)現(xiàn)有40萬的房租費(fèi)和物業(yè)費(fèi)未入賬,如果補(bǔ)做23年會(huì)涉及到退稅的問題,那么這個(gè)40萬怎么處理呢
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么


2022年多記費(fèi)用了,現(xiàn)在想補(bǔ)稅,如何操作
2022年繳稅不夠1萬不讓公司拍車牌照,所以想補(bǔ)稅,想問怎么操作
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 貸銀行放款。
然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
是2023年年底再做以前年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以把
補(bǔ)2022年的稅我們?cè)趺囱a(bǔ)呢?
可以的,修改匯算清交就可以的
是在電子稅務(wù)局么?
對(duì)的,是的,是這么做的。
更正申報(bào),匯算清繳申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是都要重新填寫嗎???
不需要的賬務(wù)處理做到了。今年。
老師,我這種補(bǔ)稅會(huì)涉及滯納金么?
你好,調(diào)燈之后單位有盈利的,需要補(bǔ)稅的,有滯納金。
老師我在電子稅務(wù)局出現(xiàn)這個(gè),我們平時(shí)報(bào)稅不是在網(wǎng)上直接辦的,是通過文件導(dǎo)入報(bào)稅的
你好,是你在哪里申報(bào)的,上面提示你沒有在這個(gè)系統(tǒng)上申報(bào)。
我是在這個(gè)軟件上填寫的,然后導(dǎo)出文件,在電子稅務(wù)局導(dǎo)入之后申報(bào)的
那你在這里面找年報(bào)導(dǎo)出就可以
我之前已經(jīng)申報(bào)過了,我要撤銷重新申報(bào)么???
那你選擇申報(bào)撤銷的
撤銷之后,重新填寫,重現(xiàn)申報(bào)么?那涉及報(bào)表都要更改吧???
可以修改,也可以不修改,不修改你就做到今年。