你好不可以,必須有退稅聯(lián)
你好,老師。我司是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物因?yàn)閿?shù)量較少,然后與其他公司拼車運(yùn)輸,但是單證資料這些收集不齊?,F(xiàn)在想這批出口的貨物不申報(bào)退稅是否可以?
請(qǐng)問(wèn)我公司原來(lái)有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因?yàn)楫?dāng)時(shí)出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進(jìn)來(lái)只能做進(jìn)口,就產(chǎn)生了一個(gè)進(jìn)口增值稅,我會(huì)計(jì)分錄要怎么做?只有進(jìn)口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
老師你好,我想問(wèn)一下,外貿(mào)公司購(gòu)買了一批貨物,價(jià)稅合計(jì)是10萬(wàn)元,因?yàn)檫@是賣給自己股東的,我們按不含稅價(jià)9萬(wàn)報(bào)出口可以嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?另外,購(gòu)買了貨物報(bào)出口都是以不含稅價(jià)*自己的利潤(rùn)報(bào)出口的嗎?
老師,你好,我想問(wèn)下,外貿(mào)公司,出口的報(bào)關(guān)單上,有一個(gè)貨物,是可以退稅的項(xiàng)目,但是我們不想退稅,也沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那這報(bào)關(guān)單上這一筆貨物怎么處理?
外貿(mào)出口一批貨物,然后貨物有問(wèn)題,沒(méi)有退回,我公司重新制作,再次報(bào)關(guān)出口,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?出口兩次可能被以為是兩筆業(yè)務(wù)收入嗎?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?