同學(xué)你好,不申請退稅,可以的。
你好,老師。我司是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物因為數(shù)量較少,然后與其他公司拼車運輸,但是單證資料這些收集不齊。現(xiàn)在想這批出口的貨物不申報退稅是否可以?
老師好,有個小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運輸方式是汽車運輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實際金額加了運費開了進(jìn)項票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個物流?汽車配送那個公司又不會給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
老師您好,我們公司去年11月的時候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因為跟客戶有些業(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報增值稅的時候也沒有申報?,F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
老師,我是深圳的。我司通過供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內(nèi)的進(jìn)項發(fā)票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應(yīng)鏈的代理費,運輸費其實是國內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開發(fā)票為服務(wù)費,6%的服務(wù)發(fā)票。請問這個發(fā)票是否會影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開兩項開發(fā)票?比如代理費是多少列清楚開?
老師,客戶以前年度向我司購置一批物資,該物資用于輔助我司的主營產(chǎn)品進(jìn)行展示,當(dāng)時公司是免費贈送該批物資給客戶的,所以當(dāng)時銷售出庫后分錄會計憑證的時候財務(wù)使用的是“其他業(yè)務(wù)支出-輔助材料支出”這個科目;現(xiàn)在這個客戶把這些物資退回來了(退回來的物資可以二次銷售),銷售退回的話客戶的應(yīng)收賬款有對應(yīng)的金額,由于這些物資當(dāng)時是公司免費贈送給客戶的,所以賬上的余額我們就不用退給客戶,那么這些不用退給客戶的余額我是作為營業(yè)外收入分錄好還是紅字沖銷“其他業(yè)務(wù)支出-輔助材料支出”好呢?
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進(jìn)來一批商品用于給客戶送禮,購進(jìn)時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進(jìn)項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
那我需要做什么后續(xù)工作呢?
同學(xué)你好,一般情況下,后續(xù)按零稅率核算,開具發(fā)票,進(jìn)行報稅即可。
工廠之前就已經(jīng)開了進(jìn)項專用發(fā)票給我司了,稅金現(xiàn)在是不是要做轉(zhuǎn)出?我司出口發(fā)票也開具零稅率發(fā)票,也申報了增值稅。
同學(xué)你好,是的,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。