根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定,符合相關(guān)條件的小微企業(yè)可以享受減免所得稅的優(yōu)惠政策。因此,我們需要根據(jù)減免稅額的計(jì)算公式來計(jì)算減免所得稅額。 已知年度匯算應(yīng)納稅所得額為:1546350.35元 根據(jù)減免稅額的計(jì)算公式:減免稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 減免所得稅率,我們可以計(jì)算出減免所得稅額: 已知減免所得稅率為:20% 1546350.35 times 20% = 309270.071546350.35×20%=309270.07元 因此,減免所得稅額為:309270.07元。
我們是小微企業(yè) 一般納稅人21年度應(yīng)納稅所得額是368163.07 ,稅率為25% 應(yīng)納所得稅額為92040.77 減免額是82836.69,這里的減免額是怎么算出來的呢
應(yīng)納稅所得額為2891550.65元,請(qǐng)問減免所得稅稅額:603310.13元,是怎么計(jì)算出來的呢?
老師,我的年度應(yīng)納所得額612950.63元,應(yīng)納所得稅額是153237.66元,我的減免是137913.98是怎么計(jì)算出來的呢?
請(qǐng)問21年年度匯算應(yīng)納稅所得額是1546350.35元,減免所得稅額我怎么計(jì)算了
21年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額是132337.03,減免所得稅額是怎么算的?最后應(yīng)納稅額是多少?是21年的哦!
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
不分段計(jì)算?
是小微企業(yè)的嗎 是的話一百萬以內(nèi)2.5%