低500可以直接扣除的哦。
老師,我們公司是做教育培訓的,培訓資質(zhì)落在我們公司名下的一個培訓學校上,培訓學校是子公司且是獨立法人,培訓學校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費用全是計入到我們公司里面,之前沒有收入,現(xiàn)在我們以培訓學校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務(wù)已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓學校嗎?
老師,請教一個問題,我們單位是培訓機構(gòu),講課時有很多兼職老師,簽的是勞務(wù)合同,每月代扣代繳個人所得稅,但是發(fā)票回不來,老師們幾乎沒有配合的能給開回發(fā)票,我可不可以將這些老師轉(zhuǎn)為臨時工,簽勞動合同,課時費按工資發(fā)放,這樣稅率也低,也不用發(fā)票,老師這樣可以嗎?
老師請問下,我們是辦培訓機構(gòu)的,學校里面大多數(shù)老師是交社保的,有幾個兼職老師,是沒有交社保也沒有基本工資,按過來上一次課多少錢來結(jié)算工資的,這樣我們工資可以直接發(fā)工資給她們嗎?發(fā)的這個工資可以直接當作費用嗎?
老師我們屬于職業(yè)培訓學校支付兼職老師的費用一個人500元。 是不是可以不用開勞務(wù)發(fā)票也可以直接稅前扣除
老師 我們每個月支付800元垃圾處理費,他是個人不能開發(fā)票,給他申報了勞務(wù)報酬,這筆費用是不是直接可以稅前扣除啊
確認年末遞延所得稅公式
某國有商業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)為銷售某國外品牌化妝品,是增值稅一般納稅人,增值稅稅率:2018年4月30日之前為17%;2018年5月7日至2019年3月31日為16%;2019年4月1日起至今為15%,企業(yè)所得稅稅率為25%。按企業(yè)會計準則進行會計核算。2018年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:
個人所得稅怎么算的..怎么分等級
企業(yè)往期填報的工商年報中的高校畢業(yè)人數(shù)填錯了,理解成所有在職員工擁有高校學歷人數(shù)了,實際應該是畢業(yè)兩年內(nèi)的高校畢業(yè)生,以往填錯的數(shù)字可以不做糾正了嗎
老師,您好!請教一下,我們公司欠供應商A的貨款(A有開發(fā)票給我司)A欠個人B的貨款,A把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了B,要求我們付款給B,從我們公司付款給B,會有稅務(wù)風險嗎
老師,請問個稅很久之前就有個余額,怎么辦?
老師您好 暫估入賬的原材已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)加工銷售了,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),這個暫估入賬的材料還需要沖掉嗎?如何做賬
老師您好,企業(yè)自成立以來填報工商年報時高校畢業(yè)人數(shù)都理解成高校學歷人數(shù)了,所以等于在職人數(shù)了,也沒有跳出異??梢圆蛔鲂拚藛幔?/p>
與餐具供貨商的買賣合同怎么寫,對方是個體工商戶
老師您好,工商年報中高校畢業(yè)人數(shù)是指員工擁有高校畢業(yè)學歷的人數(shù)嗎?還是當年新增的近兩年才畢業(yè)的高校畢業(yè)生
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也就是500元不用開發(fā)票也可以稅前扣除、那需不需要申報個稅呢?
個稅是需要正常申報的哦。
是不是也需要做信息采集?
需要正常采集信息。