計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi)
門店賣茶葉的,老板購(gòu)入幾件酒,上月已經(jīng)費(fèi)用化掛了銷售費(fèi)用,這個(gè)月12月有客戶跟老板買了一件產(chǎn)生收入應(yīng)該入什么科目?其他業(yè)務(wù)收入嗎還是營(yíng)業(yè)外收入?
老師,有幾個(gè)問(wèn)題1、酒店行業(yè),采買的口罩、酒精這些員工自用、客人有需要也給,計(jì)入哪個(gè)科目。 2、像購(gòu)買的零食放前臺(tái)免費(fèi)吃的計(jì)入哪個(gè)科目。 3、一次性剃須刀、火柴等這些都是供客人借物用的,不給客人另外收錢這些計(jì)入什么科目呢
老師,有幾個(gè)問(wèn)題1、酒店行業(yè),采買的口罩、酒精這些員工自用、客人有需要也給,計(jì)入哪個(gè)科目。 2、像購(gòu)買的零食放前臺(tái)免費(fèi)吃的計(jì)入哪個(gè)科目。 3、一次性剃須刀、火柴等這些都是供客人借物用的,不給客人另外收錢這些計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位是房產(chǎn)銷售代理公司,為了促銷會(huì)定期給客戶贈(zèng)送電影票,名酒,或者踏春旅游的門票等等,請(qǐng)問(wèn)這些是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額扣?還是可以作為銷售費(fèi)用/營(yíng)銷費(fèi)全額扣除。
請(qǐng)問(wèn)老師,業(yè)務(wù)員出去拜訪客戶時(shí),購(gòu)買的煙酒,土特產(chǎn)等,這些應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用的哪個(gè)費(fèi)用?
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來(lái)了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
老師,我的目前學(xué)習(xí)的是知道酒即使開(kāi)了專票也不能抵扣,那煙和土特產(chǎn)如果我能開(kāi)下專票,可以抵扣嗎?
不可以,明顯是用于招待或個(gè)人消費(fèi)