你好 全額按照25%來交了
小微企業(yè)超過利潤超300萬,按25%計算企業(yè)所得稅?
所得稅應納稅所得額超過300萬,是超過300萬的部分按25%,還是全部按25%
小微企業(yè)利潤不超過300是按5%算所得稅,如果超過300萬,是全額按25%算,還是超過部分按25%算
小微企業(yè)利潤不超過300是按5%算所得稅,如果超過300萬,是全額按25%算,這個是不是只考慮當年的利潤,比如前一年是350萬要按全額25%繳稅,今天只要不超過300萬還是按5%交
利潤總額超過300萬,企業(yè)所得稅全部按照25%還是超過的部分25%
借:以前年度損益調整30 貸:預計負債 (1 500×2%)30(0.5分)借:應收退貨成本(1 200×2%)24 貸:以前年度損益調整 24(0.5分)借:遞延所得稅資產 (30×25%)7.5 貸:以前年度損益調整 7.5(0.5分)借:以前年度損益調整 (24×25%)6 貸:遞延所得稅負債 6,老師,您好,為什么應收退貨成本是遞延所得稅負債呢?
老師,我們是可以針對單個施工項目跟稅務申請簡易征收是吧?然后符合簡易征收的這個項目,還能進項抵扣嗎?
老師,您好,我們公司正在清算,營業(yè)執(zhí)照馬上到期了,公司銀行賬戶是不是要營業(yè)執(zhí)照延期才能使用,如果自己公司的銀行賬戶使用不了啦,用清算組的銀行賬戶對公司稅務這塊有影響嗎
我想更正2季度的所得稅報表,利潤總額就是財務報表利潤表的利潤總額是吧
8月預收客戶10月的租金,可以等10月開發(fā)票嗎?
老師,我們是物流公司,給客戶開的運費發(fā)票,但是還有一部分吊裝人工費怎么開票?
1、公司轉讓股權中“應納稅所得額:股權轉讓收入 - 股權凈值(投資成本)”如果公司沒有進行實繳,轉讓時也沒收款應納稅所得額為0可以嗎? 2、印花稅按“產權轉移書據”適用 萬分之五(0.05%) 的稅率,產權轉移書據時怎么取數的?
老師一套設備200多萬。,里面有72個設備,其中有20多個是價格較低的,我要建立固定資產卡片,一物一卡的話,那這邊價格低的我可以20多個錄一個卡片嗎還是咋弄
公司100萬款轉老板的另外一家公司,其他應收掛超過一年了,這怎辦
文化建設服務費現在還有減半征收的稅收政策嗎?
那明年是不是又重新開始算,如果明年利潤不超過300萬是按5%算,超過300萬也是全額按25%是不,而不是不管明年超不超過300萬都按25%算
你好,按照年累計來,你當年超過了300萬,全部按照25%,不管明年,你今年還不知道明年什么情況,
今年單獨算明年的。