實際你的成本是多少的?
老師:小型微利企業(yè)沒有超過100萬的按5%,這個100萬是收入在100以內(nèi)嗎?這個計算能告訴我一下嗎?,比如50萬收入,減去成本40萬,剩10萬要繳的個人所得稅,計算公式是怎么算
你好,我公司是小規(guī)模,采購商品100萬元,對方公司最多只能開票70多萬,那剩余的30多萬,沒有發(fā)票可以直接當做成本嗎?如果合理減少企業(yè)所得稅?
老師我們對公收了100萬 ,然后又轉出去50萬,都是沒有票的,這個100萬的無票收入要交企業(yè)所得稅嗎,還有就是這個轉出的50萬對方也沒開票,計算所得稅利潤的時候可以扣除這個成本嗎
那個比如一個公司他開票100萬,只有50萬的成本發(fā)票,剩余的50萬沒有成本,我可以報成盈利,按這50萬交企業(yè)所得稅,那公戶的錢怎么支出?
如果總公司企業(yè)所得稅100萬,總公司按照50%預交所得稅,剩下50萬在分公司分配,分公司只有一個,三項因素只有工資,那算下來分公司繳納所得稅只有17.5萬,剩下沒分配完的所得稅該怎么辦
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,這個是打了個比方,就是剩余的錢不知道怎么支出去?利潤分的話老板要交25%的個稅又不愿意
你好,你單位沒有費用嗎?你老板可以做工資的。
費用有,工資也做,但是太少了,老師,這樣行不我想的是比如剩余50萬都是沒有發(fā)票,都是白條子,然后入賬后,匯算清繳的時候調(diào)增再交企業(yè)所得稅
你好,你白條做賬,你得有實際業(yè)務,你們有嗎?
實際的業(yè)務沒有
可以的,你都沒有支付的證明。
不可以的,你都沒有支付的證明
那這個錢應該怎么出?
他有其他的發(fā)票來報銷嗎?但是這種有風險,剩下的就做工資,其他的沒有。
老師,如果說剩余的成本有一部分是真實的,比如租賃了人家的機械什么的,個人代開發(fā)票稅點高就不愿意開,所以做白條,后期年報調(diào)整交所得稅可以不
可以的,可以可以可以。