貸方就是銀行存款/應(yīng)付賬款

老師你好,我想問一下,單位購(gòu)買的資產(chǎn)已經(jīng)取得對(duì)方開的專票,但是是預(yù)付款項(xiàng),還未收到貨,已經(jīng)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如何調(diào)賬呢
請(qǐng)問各位老師,我們一般納稅人運(yùn)輸單位,收到對(duì)方增值稅租賃發(fā)票未付款,會(huì)計(jì)分錄如何做?是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款?
老師好,請(qǐng)問我們單位是一般納稅人,我們是購(gòu)買方,之前訂貨有銷售折讓,折讓金額對(duì)方要求我們開求開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,請(qǐng)問如何開?流程是什么?收到折讓金額如何做賬?謝謝
老師,您好,一般納稅人,銷售貨物,有出庫(kù)單和本單位開出的發(fā)票,未收到貨款, 摘要是銷售貨物,借應(yīng)收賬款,貸是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,這樣對(duì)嗎?
老師,您好,一般納稅人主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售貨物,有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),讓對(duì)方開了專用發(fā)票,請(qǐng)問貸方如何做賬呢?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營(yíng)車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


不好意思,問錯(cuò)了,是借方如何做賬
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)
對(duì)方公司開了專票,借方不做進(jìn)項(xiàng)稅填寫嗎
要抵扣就體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅