根據(jù)您提供的信息,銷售報價不含稅金額為14500元,含稅價為15660元,開票加八個點的稅。 首先,我們需要將不含稅金額轉(zhuǎn)換為含稅金額。根據(jù)公式:含稅金額 = 不含稅金額 %2B 不含稅金額 × 稅率,我們可以計算出含稅金額: 14500 %2B 14500 times 0.13 = 1638514500%2B14500×0.13=16385元 這個結(jié)果與您提供的含稅價16385元相符。 然而,根據(jù)您提供的信息,銷售方給出的含稅價為15660元,這可能是因為他們在計算含稅價時采用了不同的稅率或計算方式。在這種情況下,我們可以反推稅率: 15660 - 14500 = 116015660?14500=1160元 1160 / 14500 times 100% = 8%1160/14500×100%=8 因此,銷售方所說的“開票加八個點的稅”是指他們在計算含稅價時,將稅率定為8%。在這種情況下,您的計算是正確的,含稅價應(yīng)該是16385元。您可能需要對銷售方的報價進(jìn)行進(jìn)一步的確認(rèn),以明確他們所采用的稅率和計算方式。
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣的產(chǎn)品含稅比如13個點,我們開服務(wù)費發(fā)票按6個點開,這個服務(wù)費需要按含稅價計算還是不含稅價計算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費20元也是含稅價,如果換算成不含稅價大概17.7,銷項2.3,但我們按代銷服務(wù)費計算應(yīng)該按6%計算銷項1.06,這樣對不上賬
您好,我們是一般納稅人,對方也是一般納稅人,他給我們開專票,合同上是不含稅金額,他們意思是票面開成這個合同數(shù)字,我們額外還要付7%的稅點,這是為什么
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他開發(fā)票嗎?那個公司說交易金額4000,如果開發(fā)票的話,“4000這個金額不含稅,含稅需要再加13個稅點”是什么意思?
你好老師,我不太懂,公司一般納稅人13%的稅率。銷售報價不含稅金額14500,含稅價為15660?他們說開票加八個點的稅?我不是很明白他們的意思?按我的意思含稅價不應(yīng)該是16385嘛?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時確認(rèn)的總可售建筑面積來計算,具體公式為:單位建筑面積成本費用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費用 + 稅金及附加 + 20% 加計扣除)÷ 總可售建筑面積,計算時需先將前五項成本費用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
因為沒接觸過這個行業(yè),我所知道的是我們的稅率是13,我之前有問過,她們說的是一直都是加八個點,別人也都是按八個稅點加。所以不是很懂他們,就問問老師,這有啥不知道的計算方式或是什么的不
加八個點和13%的是一個算法
是因為有政策說小型微利企業(yè)所得稅25 %減按20%繳納這個政策,所以減掉了5%的稅點嘛??
我只是不懂他為啥按8%,肯定有啥說法的吧?不然不虧了嘛
這個應(yīng)該是他們的綜合稅率 小微企業(yè)所得稅稅率是5%
算上這個優(yōu)惠的話,這個開票稅點應(yīng)該怎么算?是多少合適?
你是說綜合稅負(fù)率嗎
嗯,是吧。就給他們按正常開票13%然后這個所得稅有優(yōu)惠,給給他們算上這個優(yōu)惠后,我報價多少
可以這樣去算嘛?
對的 可以這樣算的哦
那能麻煩老師給我寫下計算方法嗎?沒算過。
就是成本加上期望利潤率加上稅負(fù)