要發(fā)票就開發(fā)票的,你當(dāng)時(shí)約定的是不含稅的金額,這個(gè)就是不開發(fā)票的金額,如果開發(fā)票的話,額外支付一部分稅款。也就是對(duì)方繳納的稅款,你們單位給他承擔(dān)了。
老師,請(qǐng)問下,含稅金額185萬(wàn),13個(gè)點(diǎn)的,這是購(gòu)進(jìn)開的發(fā)票含稅金額,公司的稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),那如果賣出,按13個(gè)點(diǎn),金額是多少呀,需要加減進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎
你好,公司幫另外一家公司承擔(dān)了電費(fèi),供電局給我們開了13%專票,我們向這家公司收取電費(fèi)時(shí)我們開不了電費(fèi)發(fā)票,協(xié)商開產(chǎn)品發(fā)票,那開多少金額的,說(shuō)加8個(gè)稅點(diǎn),這是什么意思,我們劃算嗎
老師,想咨詢個(gè)問題,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%勞務(wù)的賬務(wù),我們建筑公司開200多萬(wàn)的發(fā)票,我要給他開點(diǎn),我怎么去算我要開多少?我想在開票金額的基礎(chǔ)上?10個(gè)點(diǎn)去開票,這個(gè)開票金額應(yīng)該是含稅金額還是不含稅金額?
(最近看直播課,有個(gè)一般納稅人開發(fā)票加稅點(diǎn)多少才不會(huì)虧得問題,)這個(gè)是什么意思呀?看不懂。不就是13的稅率么。說(shuō)要加10%的稅點(diǎn)。如果賣100不含稅的產(chǎn)品,我發(fā)票金額開的是123(113+10)?
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他開發(fā)票嗎?那個(gè)公司說(shuō)交易金額4000,如果開發(fā)票的話,“4000這個(gè)金額不含稅,含稅需要再加13個(gè)稅點(diǎn)”是什么意思?
老師,如果別人代開發(fā)票過來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎