您好,這個(gè)的話,你們可以開服務(wù),也就是現(xiàn)代服務(wù),6%一般納稅人,關(guān)鍵是經(jīng)營范圍你們有嗎
老師,我們是一般納稅人,然后我們出一批電柜給工程公司,合同里面包含了產(chǎn)品和人工費(fèi),就是安裝費(fèi)用,這個(gè)人工費(fèi)開票稅率多少呢?開什么名稱呢?
老師,廠房是我們自己公司租的,加工設(shè)備也是自己公司的,但是把加工車間外包給別人,廠房水電費(fèi)都由承包方自己付,然后來加工我們的產(chǎn)品,我們付他加工費(fèi),這樣的加工費(fèi)記什么科目比較合適,是委托加工物資還是別的科目。
老師好!請(qǐng)教一下實(shí)操問題[抱拳]營業(yè)范圍內(nèi)沒有技術(shù)服務(wù)這一塊,給別人做技術(shù)服務(wù),開票的內(nèi)容開什么合適?銷售合同內(nèi)容是這樣,如何操作比較合適?其實(shí)是我們自己的產(chǎn)品給別人打樣測試前期我們自己已經(jīng)開發(fā)完成,給別人做板子測試
老師你好,工地上發(fā)生灑水車費(fèi)用,對(duì)方建設(shè)工程有限公司一般納稅人說只給我們開3%的稅率?我們要怎么簽合同開什么內(nèi)容的發(fā)票比較合適?
老師 我們這邊給別人代加工一批產(chǎn)品,開什么名稱比較合適,稅率相對(duì)低點(diǎn)的
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
經(jīng)營范圍可以增加,有什么方法能把稅率往下再控制下嗎
就是只能開成服務(wù),稅率才是一般納稅人最少的方案的,除非就是可以新開小規(guī)模公司
現(xiàn)在服務(wù)這個(gè)名稱能開出來嗎?我們這個(gè)屬于代加工之類的
我看一下你們的范圍
經(jīng)營范圍可以增加
那現(xiàn)在這個(gè)代加工的不可以的
我們這邊是別的企業(yè)給我們一批物資,我們提供工人和技術(shù),加工好了之后貨給他們返回去
嗯,其實(shí)這種肯定6%的話稅率低,但是你們主要是沒有這個(gè)范圍
可以經(jīng)營模式可以開成現(xiàn)代服務(wù):服務(wù)費(fèi)對(duì)吧?
嗯對(duì),就是這意思的哈
經(jīng)營范圍里面需要有這個(gè)就行嗎
嗯對(duì),理解的非常對(duì)
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝