同學您好,您采購的時候 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 等到發(fā)票來了,沖掉這筆,根據(jù)發(fā)票重新入賬就可
采購了一批貨,款已經付了,發(fā)票還沒有給開,怎么寫分錄做賬,收到發(fā)票后怎么做
老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
采購商品的款支付了一部分,本月商品已經收到并辦理入庫,第二個月才收到發(fā)票并支付了尾款,這樣的情況分錄怎么做
外貿型出口企業(yè),本月采購一批貨物,款項全額支付,未收到發(fā)票,且此批貨物已經銷售。本月采購如何做賬,并且是否要確認本期銷售收入
老師, 采購貨物支付了預付款, 已經入庫,但是還沒收到發(fā)票, 怎么做分錄
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務收入是銷售商品,服務費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結算單開的哦?結算單是完成多少結算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產清理的金額,我從固定資產手工表上查不到對應的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細調整到和賬上固定資產的原值相等哈
老師,股東權益,凈資產,是報表的哪個數(shù)據(jù)
通行費的發(fā)票,可抵扣幾個點,高鐵票可抵扣幾個點,滴滴打車的呢,
我還沒收到發(fā)票就把這貨賣出去了,怎么做賬
正常結轉成本確認收入, 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 結轉 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品