您好, 沒錯 就是這么做賬的
老師,請問下,我們是機械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運輸費), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運輸費),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
您好老師,每次收到進項專票未認(rèn)證就先做了筆分錄借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款到賬中,那請問如果哪天認(rèn)證了這些先做分錄的進項,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
請問一下,我5月已經(jīng)做了進項稅額,6月發(fā)現(xiàn)在電子稅務(wù)局抵扣系統(tǒng)一直找不到這張票,現(xiàn)在準(zhǔn)備不抵扣了。那賬已經(jīng)做了,我現(xiàn)在可以這樣做嘛 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5月分錄是: 借: 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
老師您好,請問物流運輸企業(yè),給車輛上保險,收到保險公司開的專票,備注欄有保險公司代扣代繳的車船稅,那么在做分錄時是不是需要這樣: 借:主營業(yè)務(wù)成本-車輛保險費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 稅金及附加-車船稅 貸:銀行存款 請問老師是這樣嗎?必須把稅金及附加-車船稅記上,是這樣嗎?蟹蟹老師
老師您好,請問:剛接手的貨物運輸物流公司,2023年3月份的記賬憑證中,前任會計把去年2022年12月份的加油成本發(fā)票計入2023年3月份的庫存商品中,這樣可以嗎?(具體為: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-客戶) 我理解借方是不是應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,而不是庫存商品,請問是這樣嗎?蟹蟹老師
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?