你好,進(jìn)入到預(yù)付賬款里面,按月攤銷計(jì)入到費(fèi)用
老師,早上好。我司付一個(gè)季度的辦公室租金6600,因上個(gè)月辦公室裝修,業(yè)主承擔(dān)一部分的費(fèi)用1000,我司實(shí)際付款5600,這種情況,賬務(wù)處理怎么做
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對(duì)方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時(shí)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,月末分?jǐn)傋饨饡r(shí)借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款對(duì)嗎
請(qǐng)問老師哦:我們家公司租用別家公司大樓,他們每個(gè)季度末給我們一次性開一季度的租金發(fā)票,我以前都是季末收到發(fā)票時(shí)如管理費(fèi)用,我可不可以按月分?jǐn)傇露茸饨?,相?dāng)于發(fā)票未到先計(jì)費(fèi)用,這樣的話怎么做分錄
老師好,客戶現(xiàn)在給我們開來第一季度的辦公室租金專用發(fā)票,但是我們只付了1月份的租金款,這種情況怎么做賬務(wù)處理?
老師好,我們收到第一季度房東開來的辦公室租金專用發(fā)票,但是我們還沒付租金款,這種情況怎么做賬務(wù)處理(租金金額不小不能一次性做費(fèi)用)?
老師,這是別人給開的發(fā)票,我們?cè)谝?個(gè)點(diǎn)把金額返還給對(duì)方,怎么計(jì)算
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
老師,每個(gè)月做費(fèi)用發(fā)票的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要區(qū)分是否認(rèn)證,計(jì)入待認(rèn)證稅額或者進(jìn)項(xiàng)稅額
支付給員工的賠償款怎么入賬
老師,我們公司老板借款給公司使用,老板收到的借款利息需要交20%的稅嗎?
您好老師,體育活動(dòng)免增值稅嗎?
老師,以前付的工程款有爭(zhēng)議,現(xiàn)在法院給我公司執(zhí)行回來50萬,我這怎么做賬
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除嘛
老師,酒廠里用的激光機(jī)按照幾年折舊
25年的工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間填2023年6月30號(hào)嗎?還是按公司章程填,如果章程的日期穿過2032年填哪個(gè)日期?
分錄是怎么樣的?
借預(yù)付賬款(三月房租) 貸其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
借預(yù)付賬款(三月房租) 貸其他應(yīng)付款,,。借預(yù)付賬款,但是實(shí)際上并沒有預(yù)付,這樣行得通嗎?
并不是這個(gè)預(yù)付,不是說你付錢的意思 是你三個(gè)月房租放到這里面攤銷的意思
但是資產(chǎn)負(fù)債表上肯定是看到預(yù)付賬款里面包含了這部分金額,是不是不好解釋
因?yàn)楝F(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用了,所以才計(jì)入預(yù)付賬款攤銷的,所以可以合理解釋的。
那如果放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢
超過一年的費(fèi)用才放到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的
所以老師推薦放在預(yù)付賬款科目
對(duì),現(xiàn)在也就是放到預(yù)付賬款里面攤銷的