同學,你好 你最后匯總,多出來要繳納的增值稅,需要對方負責
我們是一般納稅人,我們這個月開9%勞務專票,我們的采購材料的進項,請問可以抵扣勞務發(fā)票的銷項嘛?(我們主營安裝工程服務)
我們公司是做標識標牌設計制作安裝的,但是我們安裝工人和設計師都是是自的員工,工廠也是跟別人合作的,我們如果開9個點的工程票出去,就開不了設計費勞務費,材料費也開不了,因為沒有購買原材料,是別人的工廠做好成品我們拉去現在安裝。這樣應該怎么辦
老師你好,我們是一般納稅人,是搞裝飾裝修的。工程都是包工包料。進項有材料這些。可以抵扣嗎?還有開出去發(fā)票我們是直接開建筑服務9%的發(fā)票出去。需要開材料出去不
老師,你好!請問為什么有些增值稅一般納稅人,開出來的發(fā)票是6%或者9%?而我們是開13%的,而收到進項發(fā)票是6%或者9%,能抵扣嗎?
老師,我們是包工包料的機電安裝工程公司,我們給別人開9個點的銷項發(fā)票,用13個點的設備材料來抵扣,那我們開發(fā)票的應稅項目怎么開?需要開材料明細嗎,材料明細也是9個點
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數,所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
沒有什么其他的算法嗎
同學,你好 這個沒有,你進項稅率都不一樣
如果進項全是13% 或是3% 的,有算法嗎?
同學,你好 如果是3% (9%-3%)*銷售額