你好,這個(gè)版權(quán)是歸你們,還是作者??
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開(kāi)采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車(chē)或者卡丁車(chē)的場(chǎng)地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場(chǎng)地玩卡丁車(chē),我們?nèi)〉玫目ǘ≤?chē)票的收入就算是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒(méi)有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒(méi)繳納過(guò)土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金啊?如果現(xiàn)在交的話(huà),應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購(gòu)入了10輛卡丁車(chē),跟第三方合作,營(yíng)業(yè)額扣除油錢(qián)和修理費(fèi)之后的錢(qián)我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開(kāi)發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對(duì)嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營(yíng)業(yè)額,我們給第三方開(kāi)代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開(kāi)代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開(kāi)娛樂(lè)項(xiàng)目卡丁車(chē)的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+銷(xiāo)項(xiàng)稅呀
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
教育學(xué)家張明最近創(chuàng)作了一本關(guān)于兒童早期教育的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍,初步完成后,他所在的出版社變態(tài),他到全國(guó)各地進(jìn)行調(diào)研,收集不同的兒童教育現(xiàn)狀素材。調(diào)研中,他發(fā)現(xiàn)家長(zhǎng)們普遍對(duì)兒童早期教育非常重視,市場(chǎng)上類(lèi)似的作品很少,因此預(yù)計(jì)這本書(shū)的銷(xiāo)路會(huì)非常好。出版社醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)去版權(quán)并提出協(xié)議:全部稿費(fèi)為32萬(wàn)元,張明的調(diào)研費(fèi)用七萬(wàn)元由他自己承擔(dān),涉及到個(gè)人所得稅也由張明自己承擔(dān)。假如不考慮其他收入,也不考慮三險(xiǎn)一金及專(zhuān)項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目。請(qǐng)問(wèn)這種結(jié)算方式是否合理?是否有更好的合作方式?
老師,咨詢(xún)您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000,會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 三,a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎?是否需要計(jì)入研發(fā)支出什么的,跟研發(fā)相關(guān)的
老師,咨詢(xún)您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問(wèn)題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
回我們所有,我們請(qǐng)他畫(huà)稿,用的是我們老板的版權(quán)
你好,那發(fā)生的相關(guān)支出計(jì)入研發(fā)支出,然后結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)。 然后把無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo),計(jì)入成本核算?
在支付稿費(fèi)時(shí)是借:在途商品/稿費(fèi),對(duì)嗎這個(gè)科目用的
你好,沒(méi)有在途商品這樣的科目。 在支付稿費(fèi)的時(shí)候,借:研發(fā)支出,貸:銀行存款等科目?
借:在途商品/稿費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
我們過(guò)應(yīng)付賬款了,那借方怎么寫(xiě),整體分錄分幾步寫(xiě)呢
你好 在支付稿費(fèi)的時(shí)候,借:研發(fā)支出,貸:銀行存款等科目? 取得版權(quán)的時(shí)候,借:無(wú)形資產(chǎn),貸:研發(fā)支出 攤銷(xiāo)的時(shí)候,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)攤銷(xiāo)?
不過(guò)應(yīng)付賬款啦,取得版權(quán)是不是還需要什么機(jī)構(gòu)認(rèn)定啊,立項(xiàng)然后合格了才能印刷書(shū),因?yàn)槲覀円参杏∷⒆约貉邪l(fā)的書(shū)
你好,如果是取得稿酬發(fā)票,就直接付款了,是不需要通過(guò) 應(yīng)付賬款? 科目過(guò)渡的?
在形成無(wú)形資產(chǎn)前是不是一本書(shū)研發(fā)完成后所支付的所有費(fèi)用就形成了無(wú)形資產(chǎn)了
你好,是資本化的支出,才計(jì)入?無(wú)形資產(chǎn) 核算的?
那我們研發(fā)支出是資本化支出還是費(fèi)用化支出呢,攤銷(xiāo)在哪一步做分錄呢怎么做
你好,是資本化還是費(fèi)用化,需要根據(jù)單位費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行判斷的。 取得收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,就需要做攤銷(xiāo)的分錄?
攤銷(xiāo)分錄怎么做呢
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。