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取得發(fā)票異常,如何做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄是什么
老師好,請(qǐng)問(wèn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該如何做稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)處理怎么做呢
老師好!去年11月份的進(jìn)項(xiàng)普票異常,約29萬(wàn),需轉(zhuǎn)出/調(diào)整,建議如何操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有異常發(fā)票,要求申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如何填制
2022年3月發(fā)票異常稅務(wù)專(zhuān)管員要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)要如何操作,會(huì)計(jì)分錄要如何調(diào)整
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以的。
我這邊更改所屬期8月份的增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了1351.76元,應(yīng)交稅費(fèi)變成了2046.01元,但是我在更改前的報(bào)稅期已經(jīng)交過(guò)了增值稅694.25元,我現(xiàn)在是不是多交了
我這邊轉(zhuǎn)出的是20年9月份的進(jìn)項(xiàng)稅1351.76元
哦,那就是2046.01。減去694.25,補(bǔ)剩余的這些。
我報(bào)表數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)
現(xiàn)在報(bào)表上自動(dòng)出來(lái)的稅費(fèi)數(shù)據(jù)是2046.01
如果稅務(wù)局扣了你2046.01,你把剩下的那一部分多交的那幾百塊錢(qián),694的那一個(gè)申請(qǐng)退稅。
你正常點(diǎn)交稅就可以的,之前已經(jīng)預(yù)繳了,你只需要補(bǔ)剩下的,因?yàn)槟泐A(yù)繳的在這里面沒(méi)有體現(xiàn)。
是呀,現(xiàn)在就是我已經(jīng)交了600多的他沒(méi)體現(xiàn)出來(lái),導(dǎo)致重復(fù)交了這600多
你好,你現(xiàn)在扣款了沒(méi)有,他扣了多少? 大部分人家都是自動(dòng)抵扣的,你多交了稅款,你申請(qǐng)退稅,在我要辦稅里面有一個(gè)一般退抵稅管理里面有一個(gè)多交稅款。