出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個稅20%,增值稅5%(月租10萬以上),城建稅,教育費附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 6% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
老師,請問我們公司辦公室租金房東代開發(fā)票的稅金由公司承擔,那這筆稅費只有房東的完稅證明,能不能作為我公司的費用稅前扣除呢
我想咨詢一下公司租個人房租,房東給我們開票,他需要交哪些稅金呢,因為房東說發(fā)票稅金需要我們自己交
房東出租辦公室給我公司,我公司讓房東找稅務(wù)局代開房租發(fā)票給我公司,1季度房租總金額9600元,我公司替房東承擔稅金。請問主要有哪些稅金呢
房東甲托管給中介公司房子,我們公司辦公室又通過中介租的房子,中介給我司開30000的房租發(fā)票(3個月),現(xiàn)在我司要代房東繳納房產(chǎn)稅,計稅依據(jù)是?都涉及哪些稅種?
老師,你好,我公司房東是二房東,二房東租了廠房分了三分之一給我們,二房東付房租可以跟一房東要發(fā)票的,我們付了二房東租金但是沒有發(fā)票,可以跟二房東協(xié)商,我公司自己去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎
我的情況大致是: 項目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認收入說是因為定案單金額還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對價走6萬確認收入呢?求助老師
老師,請問我是一般納稅人,我有張進項發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對方想開紅字發(fā)票,我在8月報增值稅是不是得進項稅額轉(zhuǎn)出后對方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對方開的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進維修費,這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個公司,里邊有幾個員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認定條件的有
請問老師 我們公司自己的倉庫出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們每個季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時候指定?做憑證的時候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施 辦法》的試點納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購買單價為0.44萬元/噸,按照投入產(chǎn)出法計算,該乳制 品加工企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務(wù)費發(fā)票記到加油費里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
1、是在四川成都市。相當于目前月租金3200元,就不用交增值稅嗎? 2、去稅務(wù)局代開發(fā)票時,就要交房產(chǎn)稅、附加稅等嗎
是的,不用交增值稅及附加,按公式計算交房產(chǎn)稅,土地稅,印花稅0.1%
印花稅應(yīng)該是千分之五吧
我說錯了,印花稅是千分之一,然后減半征收?
是的,就是那個意思哈
好的,謝謝老師
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