直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以
老師,你好,我們公司員工去外地參加會(huì)議,對(duì)方開的會(huì)議費(fèi)發(fā)票,還有在外地的餐費(fèi)怎么入賬,
老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來辦會(huì),我們公司找酒店,場(chǎng)地,找廣告公司制作會(huì)議資料等,組織會(huì)議,并且這一切的費(fèi)用由我們公司來支付,我們通過收取參會(huì)的人每人繳納500元的參會(huì)費(fèi)用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會(huì)人員開會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票么?我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有會(huì)議及展覽服務(wù)這項(xiàng)。還是只能開會(huì)議服務(wù)呢?
老師,你好~我們公司是餐飲公司。我們?nèi)?huì)展中心供餐。一部分是供餐給主辦方。主辦方把餐費(fèi)給會(huì)展中心。會(huì)展中心收我們的提點(diǎn)。會(huì)展中心先把主辦方的餐費(fèi)收了,然后會(huì)展中心收我們的提點(diǎn)的時(shí)候,就扣掉主辦方的餐費(fèi)。這樣操作可行嘛?具體要怎么操作呀?
我是做內(nèi)賬全盤。我公司有經(jīng)常去展會(huì),參展,在展會(huì)期間產(chǎn)生的展會(huì)用品,耗材、展會(huì)香煙、水、糖果盒子,參展人員餐費(fèi)、住宿貴、產(chǎn)品的往返的運(yùn)費(fèi)。應(yīng)該怎么計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用呢?
老師,你好,公司到酒店租場(chǎng)地舉辦年中會(huì),參會(huì)人員包含同集團(tuán)內(nèi)兄弟公司的員工,在會(huì)議期間產(chǎn)生的餐費(fèi)應(yīng)計(jì)入會(huì)議費(fèi),還是招待費(fèi)? 公司產(chǎn)品參加展會(huì),產(chǎn)品在展館內(nèi)的搬運(yùn)裝卸費(fèi)用,是計(jì)入展覽費(fèi),還是運(yùn)輸裝卸費(fèi)?從展館方購入的空壓機(jī)(展會(huì)期間使用)能否計(jì)入展覽費(fèi),還是計(jì)入別的什么科目?
老師,請(qǐng)問我上次季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)直接申報(bào)的沒有看資產(chǎn)總額,這次發(fā)現(xiàn)上次自動(dòng)生成的資產(chǎn)總額是錯(cuò)的,他的季末和季初都是同一個(gè)數(shù)值,請(qǐng)問我這次申報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問我上季度分支機(jī)構(gòu)是的季度報(bào)表是0申報(bào)的,那我這季度按照?qǐng)?bào)表上的數(shù)據(jù)來申報(bào)的話,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)異常情況?我之前看到的有些小規(guī)模的季度報(bào)表也是0申報(bào)的
#提問#請(qǐng)問老師無票收入計(jì)提增值稅是按3%還是1%
我公司購買其他公司的軟件 簽的合同需要交印花稅嗎 是技術(shù)合同印花稅嗎
老師,請(qǐng)問公司是加工企業(yè),提供技術(shù)服務(wù)取得 的收入,成本分錄怎么寫
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,乙公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我司收購農(nóng)民的花生,然后經(jīng)過初加工篩選銷售,9%稅率,現(xiàn)在稅務(wù)局給核定按成本法進(jìn)行核算,具體賬務(wù)怎么處理?
企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬發(fā)放金額大于賬載金額正確嗎?
公司采購辦公金額很小,需要繳納印花稅嗎,還有工程上面采購低值易耗品
今年3月份補(bǔ)繳去年股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益交的稅,我做進(jìn)所得稅里了,結(jié)果填季報(bào)比對(duì)不通過,要怎么改?