按照應(yīng)發(fā)的數(shù)計提哦哦

工會經(jīng)費申報,現(xiàn)在是9月份,申報所屬期9月份,那我應(yīng)該按照9月份賬面支付的工資總額計算工會經(jīng)費,還是按照8月支付的工資計算???有什么文件嗎?另外保險申報,現(xiàn)在9月份,所屬期也是9月份,申報的保險是9月份支付的工資還是8月份支付的工資?有什么文件?社保的基數(shù)和工會經(jīng)費的金額會對比嗎?如果不一致,需要調(diào)整嗎?
請教一下老師,10月申報個稅,9月發(fā)放的是之前5-6月份未發(fā)放的工資,那個稅中的五險金額是按照7月未調(diào)整前的基數(shù)申報還是按照7月調(diào)整后的基數(shù)金額申報呢
老師你好,請問一下申報8月份的工會經(jīng)費的基數(shù)金額大于我8月份實發(fā)工資的基數(shù),要調(diào)整不!
老師 你好 我怎么申報工會經(jīng)費,計稅基數(shù)是按照工資表示的應(yīng)發(fā)工資,按照一個的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?要求是申報7-9月份工會經(jīng)費
你好,老師,請問下,我們公司7月底成立的,8月份有工資,但是我們報表數(shù)據(jù)已經(jīng)做出來了,就是8月的工資9月份計提和發(fā)放,那我現(xiàn)在申報工資薪金個稅是怎么申報了
老師,總公司供貨給分公司需要開發(fā)票嗎
老師好,公證處的收入屬于哪種收入
老師您好 請教個問題 我四月申報的不開票收入填寫在了開具其他發(fā)票那欄了 我現(xiàn)在是不是需要把四月的增值稅申報表要改下 把金額填在未開具發(fā)票上
請問老師,甲單位,用現(xiàn)金慰問乙單位(甲的下屬公司)的殘疾人員工,支出10000萬,放到甲的福利費支出了,甲企業(yè)所得稅匯算清繳要把這部分從福利費中提出來,全額調(diào)增么?
付錯退回重新付 一來一回的錯誤流水需要入賬嗎?還是把回單放在賬里面就行。
老師,你好,新單位開社保賬號可以直接在網(wǎng)上操作嗎,具體有什么流程呢
老師你好,業(yè)務(wù)員提成一般都要等合同結(jié)束以后才結(jié)算提成,有時候一份合同會要2-3年才結(jié)束,那對業(yè)務(wù)員這部分提成應(yīng)該怎么申報
銷售玻璃門前面稅收分錄編碼大類是什么?
老師好。想咨詢下,一般酒類數(shù)量多少,需要按照庫存商品入賬?有的數(shù)量較少,就按照費用處理了。
老師好,一般納稅人一直有留抵稅額5000塊錢,很多年不經(jīng)營了,這個留抵時間長了會有風(fēng)險不,如果有風(fēng)險的話要怎么樣把這個留抵稅額消化掉呢
那實際申報的數(shù)大于應(yīng)發(fā)數(shù)怎么處理呢?
可以進行更正一下哦。