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老師酒店住宿費開增值稅專用發(fā)票,能不能抵扣

2023-09-18 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-18 13:53

酒店住宿費開增值稅專用發(fā)票, 能抵扣

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快賬用戶8570 追問 2023-09-18 13:56

老師,經(jīng)理有個酒店住宿費和油票,經(jīng)理說不用報銷直接沖成本,這個怎么入賬

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齊紅老師 解答 2023-09-18 14:02

借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款或現(xiàn)金

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快賬用戶8570 追問 2023-09-18 14:05

我們家就沒有現(xiàn)金支出

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快賬用戶8570 追問 2023-09-18 14:08

老師這里如果不報銷也要掛其他應(yīng)付款對吧,那這里管理費用,二級明細寫什么

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齊紅老師 解答 2023-09-18 14:16

不報銷也要掛其他應(yīng)付款
差旅費

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酒店住宿費開增值稅專用發(fā)票, 能抵扣
2023-09-18
同學(xué)您好! 酒店的住宿費可以開具增值稅專用發(fā)票,前提是酒店具備開具增值稅專用發(fā)票的資質(zhì),并且客戶提供了有效的稅務(wù)登記信息??蛻粼谥Ц蹲∷拶M用時,可以向酒店索取增值稅專用發(fā)票,以便進行稅務(wù)報銷和抵扣。
2024-03-13
同學(xué),你好 差旅費,可以抵扣
2024-09-23
您好,這個是不能抵扣的了這個
2023-08-27
這個水果要是用到哪里的員工吃寄福利費送人即招待費這兩個都不能抵扣。要是用于銷售或者自己單位要是用于銷售或者自己單位生產(chǎn)用可以抵扣。員工出差的差旅費,住宿票可以抵扣。
2024-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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