應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,這個(gè)是完整的。
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)了專(zhuān)票,記賬可以直接用這個(gè)科目嗎?借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師好,我們公司是小規(guī)模,應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目可以直接用未交增值稅嗎?有收入的話(huà),借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物,也是借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物記賬時(shí),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目應(yīng)該是未交增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售借:應(yīng)收貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
公司買(mǎi)了二手車(chē)2個(gè)月后報(bào)廢了,賬務(wù)處理怎么做
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個(gè)人,一月份我們研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,參與人員10個(gè)人,其他6人沒(méi)參與研發(fā)項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長(zhǎng)期借款和股東權(quán)益屬于長(zhǎng)期資本吧??
甲每個(gè)月獲得勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn),6個(gè)月支付多少個(gè)稅
公司名下的車(chē)。維修費(fèi)可以用管理費(fèi)用、辦公費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是員工名下的車(chē)。只能入員工福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)教老師,兩個(gè)自然人各投資50萬(wàn)合伙開(kāi)了有限公司,一年后公司虧損20萬(wàn),其中一個(gè)要退出,請(qǐng)問(wèn)要如何操作,退多少錢(qián)?
營(yíng)改增之前的建筑工程項(xiàng)目現(xiàn)在如何支付之前所欠材料款
發(fā)票抬頭寫(xiě)"個(gè)人"能作為成本票抵稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是定額戶(hù)個(gè)體戶(hù),但是上個(gè)月開(kāi)了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬(wàn)元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
好的,老師。如果季末的時(shí)候不用交增值稅,怎么寫(xiě)分錄?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,電腦賬上這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)呢?三級(jí)科目了?
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅三級(jí)科目自己增加一個(gè)小規(guī)模。
明白了,老師
老師,如果在二級(jí)科目直接增加一項(xiàng)“增值稅”,這樣可以嗎?不用這個(gè)應(yīng)交增值稅科目,這樣
不用客氣,工作愉快。
老師,如果在二級(jí)科目直接增加一項(xiàng)“增值稅”,這樣可以嗎?不用這個(gè)應(yīng)交增值稅科目,這樣
可以的,可以這么做。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。