您好,這個是不需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅的
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入呢
老師小規(guī)模企業(yè) 進(jìn)貨 借 主營成本 貸 銀行 銷售出去商品 借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸 營業(yè)外收入 這樣的分錄嗎
老師小規(guī)模 進(jìn)貨分錄 借 庫存商品 貸 銀行 借 主營成本 貸 庫存商品 銷售分錄 借 銀行 貸 主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸 營業(yè)外收入這樣嗎
老師,小規(guī)模納稅人稅率1%,銷售服務(wù),銷售時借:應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01。收到銷售款項(xiàng)時借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款9900.99和什么呀
老師,請問小規(guī)模納稅人銷售貨物,也是借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
那分錄是怎么樣的?
直接就是借應(yīng)收帶主營業(yè)務(wù)收入
如果有超過季度30萬要交增值稅呢
這樣沒有增值稅科目怎么核算
超過300,000是需要貸方做應(yīng)交稅費(fèi)的不超過不用做
當(dāng)時每一筆做的時候還不知道一個季度超不超過
你們平時不統(tǒng)計嗎?就是超過了的時候,才做應(yīng)交稅費(fèi),一開始不可能第一筆就超過吧