在的具體的什么問題。
指定@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦
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指定@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦,郭老師
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老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
1.報(bào)關(guān)的幣種一定要和收到款項(xiàng)的幣種一致嗎?
2.麻煩問一下我們是做游戲運(yùn)營行業(yè)的,開的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們現(xiàn)在研發(fā)費(fèi)用少,可以把這個信息技術(shù)服務(wù)做成研發(fā)費(fèi)用嗎
是的,必須是一樣的。
可以的,可以這么做。
軟件即征即退稅收政策怎么規(guī)定的
2.麻煩問一下我們是做游戲運(yùn)營行業(yè)的,開的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們現(xiàn)在研發(fā)費(fèi)用少,可以把這個信息技術(shù)服務(wù)做成研發(fā)費(fèi)用嗎 這個稅務(wù)局不會查吧,需要寫什么說明嘛
根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2011〕100號),增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。
你好,簽訂合同你們是研發(fā)部門使用的,正常做賬務(wù)處理就可以的,查不查不清楚實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?還是徐增?
現(xiàn)在做5月份的賬,我用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是抵扣明細(xì)可以看到已經(jīng)抵扣的,直接入了進(jìn)項(xiàng)稅。售開了發(fā)票,做了銷項(xiàng)稅,但是月底的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)+待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)。月末咋做分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
轉(zhuǎn)出未交增值稅和待認(rèn)證不一樣的, 我沒有給你寫認(rèn)證的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證你自己寫
給你做了結(jié)轉(zhuǎn)肖像和進(jìn)項(xiàng)的。
發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)遺失,固定資產(chǎn)賬面10萬元,折扣2萬元,收到賠償款9萬元,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,涉及企業(yè)所得稅如何調(diào)整。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益8 累計(jì)折舊2 貸:固定資產(chǎn)10 借其他應(yīng)收款9 待處理財(cái)產(chǎn)損益、8 營業(yè)外收入1 盤虧資產(chǎn)的所得稅應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
營業(yè)外收入在利潤總額里面包含著,就不需要單獨(dú)調(diào)整了。
付了6650,對方開票了6657,普票,7元計(jì)入營業(yè)外收入嗎
可以的,你也可以直接按照你支付的來做。
轉(zhuǎn)出未交增值稅和待認(rèn)證不一樣的, 我沒有給你寫認(rèn)證的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證你自己寫 我現(xiàn)在就是搞不懂那個待認(rèn)證,他5月份也沒抵扣。所以怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好,沒有抵扣不需要做。
還是掛在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面就行。
公司經(jīng)營范圍有出口權(quán),但是沒有相關(guān)業(yè)務(wù)。如果日后跨境的網(wǎng)店出單,發(fā)貨的貨物,應(yīng)該怎么報(bào)關(guān)然后還有什么需要注意的? 可不可以讓代理出口,不用我們的主體出口,那么退稅是不是退回去代理那里? 你好,你有備案嗎?有備案的話,你發(fā)生了正常走就可以的,需要報(bào)關(guān),需要收費(fèi),留存好報(bào)關(guān)單據(jù) 可以是的 我司有海關(guān)備案的。 如果用代理公司報(bào)關(guān),那產(chǎn)品進(jìn)貨的成本發(fā)票是要開代理公司為購買方嗎?
對的,是的,是這么做的。
是做游戲運(yùn)營行業(yè)的,開的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們現(xiàn)在研發(fā)費(fèi)用少,可以把這個信息技術(shù)服務(wù)做成研發(fā)費(fèi)用嗎 可以的,可以這么做。 這個稅務(wù)局不會查吧,需要寫什么說明嘛 你好,簽訂合同你們是研發(fā)部門使用的,正常做賬務(wù)處理就可以的,查不查不清楚實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?還是徐增? 就是這個費(fèi)用做研發(fā)費(fèi)用合不合理,因?yàn)橘M(fèi)用實(shí)際是研發(fā)后臺的那個沖游戲幣的費(fèi)用
那你們單位主營不就是賺取游戲幣,這個屬于你單位的成本。
老師軟件即征即退稅收政策怎么規(guī)定的 根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2011〕100號),增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。 軟件需要有證書嗎
需要 取得軟件產(chǎn)業(yè)主管部門頒發(fā)的《軟件產(chǎn)品登記證書》或著作權(quán)行政管理部門頒發(fā)的《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》
還需要取得省級軟件產(chǎn)業(yè)主管部門認(rèn)可的軟件檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測證明材料