你好,他們之間沒有勾稽關(guān)系,期間費(fèi)用是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下的職工薪酬,A105050職工薪酬支出是應(yīng)付工資總額
老師,你好,在填企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,13欄合計(jì)數(shù)等于A104000期間費(fèi)用明細(xì)表第一欄職工薪酬合計(jì)數(shù),就對(duì)了是吧
老師第一個(gè)A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表與第二個(gè)A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬有什么勾稽關(guān)系要滿足嗎?
匯算清繳的期間費(fèi)用表的“職工薪酬”和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的“工資薪金支出”有什么區(qū)別嗎
老師,所得稅匯算中,A104000期間費(fèi)用表第一欄職工薪酬和A105000納稅調(diào)整表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表有什么勾稽關(guān)系?
老師好,年度企業(yè)所得稅匯算清繳表的期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬和職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表有什么關(guān)系?他們的數(shù)是一致的嗎?
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)所得稅匯算清繳,一般企業(yè)收入明細(xì)表101010要不要選擇申報(bào)?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)平均總額超過5000萬(wàn)
請(qǐng)問老師公司租的商業(yè)房,房產(chǎn)稅歸房東還是我們公司交
老師,籌建期間吃飯產(chǎn)生的費(fèi)用,可以計(jì)入開辦費(fèi)吧?除了附發(fā)票,做賬的時(shí)候還要附什么票據(jù)呢?
【7﹒單選題】根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,屬于增值稅混合銷售行為的是 ( )。 A.某機(jī)械公司銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù) B.某瓷磚廠銷售瓷磚的同時(shí)提供送貨服務(wù) C.某建筑公司銷售自產(chǎn)活動(dòng)板房的同時(shí)提供建筑服務(wù) D.某藥材廠銷售藥材的同時(shí)提供研磨加工勞務(wù) 【答案】B 老師能幫忙解釋下嗎?看不懂
老師,建廠房買的沙子水泥款,還沒收到發(fā)票付了款的時(shí)候,我做了借在建工程,待其他應(yīng)收款。那收到發(fā)票后是借在建工程,待其他應(yīng)付款嗎
老師,公司在河北保定成立了公司,請(qǐng)問基本戶必須在本地開嗎?能到其他城市開嗎?
老師,建設(shè)旅游基地,購(gòu)買的動(dòng)物,開專票能抵扣嗎
公司員工去國(guó)外考察市場(chǎng),產(chǎn)生的餐費(fèi)放在什么科目核算
老師,上期多交的稅在25行和32行為負(fù)數(shù),我需要手動(dòng)再填入30行嗎?還是說應(yīng)該填在哪一行
A105050中工資的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是填應(yīng)付職工工資的借方金額對(duì)嗎?
你好,賬載金額對(duì)應(yīng)的是貸方計(jì)提的工資,實(shí)際發(fā)生金額就是計(jì)提的工資在次年匯算前支付的金額