進(jìn)項(xiàng)抵扣是減少生產(chǎn)成本
加計(jì)扣除是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購(gòu)入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,服務(wù)企業(yè),購(gòu)入產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄,和交增值稅加計(jì)扣除提現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄
老師,一般納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,在購(gòu)入當(dāng)期按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí),加計(jì)抵扣1%,分錄怎樣寫? ?
老師,請(qǐng)問領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄是不是:借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入?
老師一般納稅人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品100萬,怎樣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎樣做
我們辦公場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給B公司,他們只想注冊(cè)個(gè)公司而已不會(huì)進(jìn)行實(shí)地經(jīng)營(yíng),會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師:申報(bào)殘保金,在職職工人數(shù)是怎么填的,是按去年12月最后一天的人數(shù)嗎
貿(mào)易型出口企業(yè),只要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的訂單,都可以做吧
超市小規(guī)模,關(guān)于聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn),分錄怎么寫?購(gòu)銷分錄怎么寫?積分充值分錄?舉個(gè)例子說明。 做內(nèi)賬,付給代理記賬公司服務(wù)費(fèi)要不要向?qū)Ψ揭l(fā)票?沒有簽合同,除了發(fā)票還有其他原始憑證嗎?
我們付款只有32500但是對(duì)方開票就開32565這個(gè)65不用付,這個(gè)怎么做賬
老師,公司沒有收入,也沒開過票,賬面的庫(kù)存現(xiàn)金還是借法人的,注銷時(shí)資金要怎么處理
異常享受“六稅兩費(fèi)”優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)提示提醒,主要是什么原因
應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對(duì)嗎
我們公司注冊(cè)了一家小規(guī)模納稅人的公司,是跟別的公司合作承接演唱會(huì)的項(xiàng)目,演唱會(huì)合作方是韓國(guó)的公司。現(xiàn)在銀行默認(rèn)額度是20萬,還沒有進(jìn)行稅務(wù)登記,過幾天可能公司要進(jìn)來一兩千萬的項(xiàng)目款,我怎么給別人開票?并且支付出去?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理下來后最晚多久,辦理稅務(wù)登記證,