您好,這個也是計入到固定資產(chǎn)的
1. 5日,企業(yè)生產(chǎn)車間向大華公司購入需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價80000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率13%,包裝費和運雜費4500元,款項未付。假設(shè)該設(shè)備能用20年,殘值率5%,用年限平均法計提折舊。該設(shè)備用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品。 2. 10日,安裝過程中花費了人工成本3000元,工資尚未支付 3. 12日,安裝過程中領(lǐng)用了工程物資4000元。 4. 20日,安裝完畢,固定資產(chǎn)交付使用。 5. 30日,支付設(shè)備款以及工資。 6.下個月月末計提此設(shè)備的折舊舊。
老師您好,我們公司在建廠期間,屬建設(shè)智能自動化生產(chǎn)車間,全采用機器人類生產(chǎn)。這些機器人大型設(shè)備都是需要專門定制及安裝的,請問前期未轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時可以計入在建工程嗎?我司采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
練習(xí)固定資產(chǎn)的計價[資料]1.某公司(一般納稅人企業(yè))購置一臺需要安裝的設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買價100萬元,增值稅13萬元,支付專用發(fā)票所列的運費2000元,增值稅180元。設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原材料3000元,購進該批物資時支付的增值稅額為390元。設(shè)備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元。2.某公司(一般納稅人企業(yè))購入設(shè)備一臺,支付專用發(fā)票所列的買價38000元,增值稅4940元;普通發(fā)票所列的包裝費375元。設(shè)備當(dāng)即投入安裝,安裝過程中領(lǐng)用工程物資2240元;領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料實際成本500元,原進項稅額65元;領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品實際成本1800元,市場售價2000元,增值稅率為13%。設(shè)備安裝完畢交付使用。3.某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購入一項生產(chǎn)設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的貨款9萬元,增值稅11700元;支付普通發(fā)票所列的運輸費1800元,包裝費300元。應(yīng)負擔(dān)安裝工程成本5000元。設(shè)備安裝完工交付生產(chǎn)使用。[要求]根據(jù)資料,計算確定固定資產(chǎn)的入賬價值。
業(yè)務(wù)核算題練習(xí)固定資產(chǎn)的計價[資料]1某公司(一般納稅人企業(yè))購置一臺需要安裝的設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買價100萬元,增值稅13萬元,支付專用發(fā)票所列的運費2000元,增值稅180元。設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原材料3000元,購進該批物資時支付的增值稅額為390元。設(shè)備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元。2.某公司(一般納稅人企業(yè))購入設(shè)備一臺,支付專用發(fā)票所列的買價38000元,增值稅4940元;普通發(fā)票所列的包裝費375元。設(shè)備當(dāng)即投入安裝,安裝過程中領(lǐng)用工程物資2240元;領(lǐng)用生產(chǎn)用庫存原材料實際成本500元,原進項稅額65元;領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品實際成本1800元,市場售價2000元,增值稅率為13%。設(shè)備安裝完畢交付使用。3、某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購入一項生產(chǎn)設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的貨款9萬元,增值稅11700元;支付普通發(fā)票所列的運輸費1800元,包裝費300元。應(yīng)負擔(dān)安裝工程成本5000元。設(shè)備安裝完工交付生產(chǎn)使用。[要求]根據(jù)資料,計算確定固定資產(chǎn)的入賬價值。第二節(jié)固定資產(chǎn)的取得
老師好,我公司購進了一個大型設(shè)備,300萬,然后這個設(shè)備安裝以后需要買一些調(diào)試用的材料,這個材料費應(yīng)該計入固定資產(chǎn)賬面價值還是入費用比較合適呢
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
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謝謝老師
不客氣的,祝您開心的呢