同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
你好老師 1.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個(gè)稅。 2.計(jì)提:借:管理費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個(gè)稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)是正確的?
老師我工資, 借 管理費(fèi)用_職工薪酬 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款社保/公積金/公會(huì)會(huì)費(fèi),這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,工資的分錄 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
老師 銀行對(duì)公發(fā)放工資退回款項(xiàng)重新發(fā)放 做 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧?
發(fā)放工資是這樣嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
房地產(chǎn)簽訂的車位轉(zhuǎn)讓協(xié)議要不要交印花稅,儲(chǔ)藏間轉(zhuǎn)讓協(xié)議要不要交印花稅
老師,請(qǐng)問下我們公司之前支付了11萬裝修費(fèi),對(duì)方也開了11萬發(fā)票,但是這個(gè)月又支付了1萬元,,需要對(duì)方補(bǔ)開1萬元裝修費(fèi)發(fā)票,但是我之前已經(jīng)按11萬攤銷了怎么辦呢?
一般戶向基本戶轉(zhuǎn)款怎么備注
老師你好!有異地工程,我們同省不是同市,這需不需要預(yù)預(yù)繳呀?老師指導(dǎo)一下
老師,供應(yīng)鏈承兌能收嗎
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司,提供的暖氣管道維修費(fèi),增值稅的稅率是多少呢?13%還是9%
最下面的發(fā)生額合計(jì)跟余額合計(jì)怎么算出來的?
老師 請(qǐng)問月末發(fā)現(xiàn)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬余額不一致 且不存在未達(dá)賬項(xiàng)的情況應(yīng)該怎么做
我填寫的利潤表是不是有問題???怎么這么多的感嘆號(hào)?本年累計(jì)金額不是從開業(yè)至今的累計(jì)數(shù)嗎
老師,我們公司給學(xué)校食堂供應(yīng)雞蛋,有個(gè)檔口的是單獨(dú)跟那個(gè)檔口的人結(jié)算款項(xiàng)。請(qǐng)問我讓對(duì)方打款到我們公司對(duì)公賬戶上,備注需要他怎么寫?9月雞蛋款?
那樣關(guān)于社保和個(gè)稅怎么寫分錄啊
同學(xué)你好,麻煩你參考以下分錄處理。謝謝。 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金