你好,學(xué)員。這個(gè)要看你們企業(yè)決定的利潤率了
老師,請問我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在客戶只是需要我們開普通發(fā)票,那我要多加收客戶幾個(gè)稅點(diǎn),這份票才不會(huì)虧本呢?我們的進(jìn)項(xiàng)票也是需要另外付稅金給供應(yīng)商的,開票金額12萬元
我們公司是一般納稅人(增值稅6個(gè)點(diǎn)) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個(gè)點(diǎn))。現(xiàn)在我要怎么計(jì)算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補(bǔ)我進(jìn)項(xiàng)3個(gè)點(diǎn)不是6個(gè)點(diǎn)的差額
老師,我們是一般納稅人。進(jìn)價(jià)是21.5元,客戶是3個(gè)月后回款,加上稅費(fèi)。我們供給客戶要加多少個(gè)點(diǎn)才會(huì)有利潤。像這樣是怎樣計(jì)算的呢
老師晚上好?一般納稅人客戶如果要求開專票加幾個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧要怎樣計(jì)算呢?然后計(jì)算出來的點(diǎn)是用銷售價(jià)*加的點(diǎn)嗎
我們公司一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專票3個(gè)點(diǎn)的含稅單價(jià)是4000元,我開給客戶是銷項(xiàng)發(fā)票稅率13的,利潤是5個(gè)點(diǎn),考慮各種附加稅及印花稅,所得稅的情況下,請問我要給客戶報(bào)含稅單價(jià)多少合適?
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會(huì)怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個(gè)月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個(gè)電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購買方寫了個(gè)人 沒有寫單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說中級會(huì)計(jì)上的東西根本用不到,說考了有什么用,能解決公司的問題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個(gè)別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得時(shí)的營業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對不對
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無票收入,當(dāng)時(shí)手動(dòng)把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個(gè)月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎