你好,實(shí)際有收入嗎?如果有收入的話,做無票收入,不用開發(fā)票也可以的,對(duì)方不要發(fā)票可以不用開
請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)銷售貨物有這兩種情形:1.當(dāng)月預(yù)收貨款,也已發(fā)貨,但要下月才開票;2.當(dāng)月已發(fā)貨,要下月才收到款和開票給對(duì)方。以前咨詢過稅務(wù)管理員,說申報(bào)增值稅如果有開票就按開票的月份進(jìn)行申報(bào),以上兩種情況,是不是都只能下月再確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
我們是一個(gè)小規(guī)模物業(yè)公司,收取商戶或小攤販垃圾清運(yùn)費(fèi),他們好多都是個(gè)體經(jīng)營(yíng)不需要增值稅發(fā)票,每季度報(bào)小企業(yè)增值稅申報(bào)表時(shí),表上不像一般納稅人申報(bào)表會(huì)有一欄“未開票收入”,沒開票的情況下我怎么把這些垃圾清運(yùn)費(fèi)收入在增值稅申報(bào)表上反映出來呀?
老師,我所在的公司是2020年9月式立的個(gè)體戶小規(guī)模的陶粒廠。領(lǐng)了增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,但一直沒開過發(fā)票,我是今年4月份接手報(bào)稅的,沒做賬,上季度增值稅我是零申報(bào)的,,這個(gè)月稅務(wù)局要求不能零申報(bào)。那我應(yīng)該怎樣記賬?以什么數(shù)據(jù)來申報(bào)?我有四五年沒報(bào)過稅了,現(xiàn)在從頭開始
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因?yàn)橛?000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢,6月份開的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報(bào)稅
老師,怎么知道考得是披露的經(jīng)濟(jì)增加值還是簡(jiǎn)化的經(jīng)濟(jì)增加值?
送精品視同銷售,為什么借方走銷售費(fèi)用,貸方走應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)分錄如何理解?不明白
請(qǐng)問老師,企業(yè)承接檔案服務(wù)外包(屬于經(jīng)營(yíng)范圍),1我們給客戶提供:1.檔案整理,2.購(gòu)進(jìn)檔案管理系統(tǒng)并銷售給對(duì)方企業(yè),那么我們給對(duì)方企業(yè)開具什么內(nèi)容的發(fā)票?
送的那個(gè)就是什么保養(yǎng),什么之類的為什么不算收入呢?沒有憑證,那個(gè)沒有會(huì)計(jì)科目呢?
我現(xiàn)在在應(yīng)聘學(xué)校食堂,想請(qǐng)教一下,食堂的成本核算包括哪些?怎么算的?
員工工資表可以每月統(tǒng)一按30天計(jì)算嗎?還是必須按實(shí)際的31天30天28天計(jì)算
老師,小額零星支出多少不需要發(fā)票入賬,企業(yè)所得稅前需要調(diào)出來嗎,謝謝
客戶之前用二維碼個(gè)人掃的款,沖的公司應(yīng)收,現(xiàn)在退款直接打他個(gè)人卡,沖公司應(yīng)收可以嗎
因?yàn)槲夜ぷ鞅容^負(fù)責(zé),老板給我買了手機(jī),因?yàn)橛袊?guó)補(bǔ),所以只能開個(gè)人抬頭發(fā)票,請(qǐng)問我能報(bào)銷嗎?或者需要什么佐證資料
公司變更法人和股東,還需要減資,是先減資比較好,還是先變更股東法人好,注冊(cè)資本2000萬未實(shí)交
無票收入應(yīng)該怎么做
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 30萬以內(nèi)可以免增值稅。