您好,那您保留刷流水痕跡,開票提供審批
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬。現(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
那我賬上怎么避風(fēng)險?
這個風(fēng)險沒法規(guī)避,賬上可以按實際數(shù)據(jù)做收入成本,稅務(wù)來查,提供資料
如果在三季度申報到稅務(wù)局了,到時候是不是都是我的責(zé)任?對我個人的風(fēng)險是什么呢?
您好,您要有充足的業(yè)務(wù)相關(guān)證據(jù),按業(yè)務(wù)做賬申報納稅,不滿足收入確認條件,就不需要確認收入
老板要喊把刷進來的流水確認收入,然后想辦法做成本,達到社區(qū)要求入統(tǒng),那是不是虛增收入?后面這個錢要轉(zhuǎn)走又以什么辦法轉(zhuǎn)走呢?感覺好復(fù)雜
是的,是虛增收入,轉(zhuǎn)走就是支出,對方給開票