您好,那等于說是他們看錯(cuò)了?
老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師您好!今年7月份我接手了一家公司的賬,1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅,我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報(bào)表利潤總額和凈利潤出現(xiàn)了個(gè)差額,這個(gè)差額剛好是上期6月份報(bào)表的凈利潤,請(qǐng)問老師我的報(bào)表怎么會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?
稅務(wù)局指出2021匯算清繳所得稅的職工新酬薪金數(shù)和2021年的個(gè)稅申報(bào)表不一致,讓說原因還要給調(diào)稅,我發(fā)現(xiàn)我把匯算清繳職工薪酬數(shù)給寫多了,但是利潤數(shù)不變,不需要調(diào)稅,這種情況我該怎么辦,可以申請(qǐng)修改匯算清繳報(bào)表嗎,還是就這樣讓稅務(wù)局給調(diào)稅呢?
老師,第一張圖,我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,第二張圖,我的所得稅費(fèi)用1902.7元是屬于2021年的費(fèi)用,我在2021年的時(shí)候忘記計(jì)提了,賬務(wù)計(jì)提在2022年了,現(xiàn)在我按照實(shí)際填寫的利潤表和財(cái)務(wù)申報(bào)表里的利潤表差額是1902.7元,我應(yīng)該把這個(gè)1902.7元填寫在哪里才可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致?
老師您好,請(qǐng)問剛才稅管員給我打電話說以前會(huì)計(jì)2022年的利潤總額和工商年報(bào)上面的不一致,讓我調(diào)表、寫說明。這個(gè)我剛才查了年報(bào)和利潤表,發(fā)現(xiàn)是一致的。這個(gè)我該怎么辦呀?蟹蟹
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請(qǐng)問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬級(jí),請(qǐng)問交接一定要我過去嗎
是的,剛才對(duì)了好幾遍,是一致的。這該怎么辦?蟹蟹老師
這個(gè)會(huì)不會(huì)我聽錯(cuò)了?還有什么報(bào)表,是可以調(diào)的嗎?
就沒有其他了,這個(gè)就是報(bào)表啊,申報(bào)表一致就可以的呀