可按3%開具發(fā)票,減按2%交增值稅
長(zhǎng)春農(nóng)合繳費(fèi)小程序停了到哪里繳費(fèi)
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和舊貨,開票稅率是多少,開普票還是專票
老師,一般納稅人出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),開發(fā)票稅率是多少
一般納稅人出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) (當(dāng)時(shí)買入是普通發(fā)票)開票稅率多少, 如何做賬
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)是按哪個(gè)稅率開發(fā)票的?2021年取得固定資產(chǎn)普票
深圳生產(chǎn)企業(yè)出口退稅用的什么軟件?
公司員工借款給公司,員工因?yàn)閾?dān)保被賬號(hào)凍結(jié)了,不能個(gè)人還款給360借款,老板讓直接公司賬戶付款,備注代某某員工支付,這樣可以嗎
老師 企業(yè)的投資收益不用企業(yè)所得稅嗎
我們是建筑工程公司,我們把一個(gè)項(xiàng)目分包給第三方了,如果我們給甲方開的9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那么第三方能給我們開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
老板個(gè)人修建別墅,對(duì)方開的工程服務(wù)發(fā)票給老板的公司,這個(gè)能用于辦公裝修款嗎?急
老師請(qǐng)問(wèn),公司付款給員工A,A代支付給農(nóng)產(chǎn)品方C,C開具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給公司,這樣是否可以,因資金流與發(fā)票流不一致,需要什么其他資料來(lái)佐證這筆業(yè)務(wù)
老師,4月份開了收購(gòu)發(fā)票,小麥114200元,5月開紅字發(fā)票一114200元沖銷了,那么請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么勾選,4月份發(fā)票正數(shù)可以勾選嗎?5月紅字是否要勾選抵扣?
個(gè)稅補(bǔ)稅小于四百可以不做匯算清繳嘛?
支票跨月入賬,后面去入賬的時(shí)候支票有問(wèn)題退回客戶,客戶改轉(zhuǎn)賬支付,如何做分錄
老板個(gè)人修建別墅,對(duì)方開的工程服務(wù)發(fā)票給老板的公司,這個(gè)能用于辦公裝修款嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
沒有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)抵扣的,也是按3%嗎?
是,沒有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)抵扣的,也是按3%
打12366問(wèn)了說(shuō)不得抵扣且未抵扣的是13%的稅率,網(wǎng)上查的是3%減按2%征收,都不知道是哪一個(gè)?
《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡(jiǎn)易辦法征收增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2009]9號(hào))第10條規(guī)定:
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅.
不屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)
普票是屬于不得抵扣且未抵扣
12366說(shuō)普票不算,屬于不得抵扣且未抵扣的情形是這些:《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十條規(guī)定:下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:(一)用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);(二)非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù);(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);(四)國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品;(五)本條第(一)項(xiàng)至第(四)項(xiàng)規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。
如果是這樣的話,則需要按13%了