嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
老師我是影視服務(wù)公司,給別人提供了一項(xiàng)宣傳片制作服務(wù),我們后期剪輯制作找的培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)專業(yè)的人,給了對(duì)方人員費(fèi)用,對(duì)方培訓(xùn)學(xué)校給我們開(kāi)了培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,可以記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師你好,我們公司和另外一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作辦培訓(xùn)班,培訓(xùn)費(fèi)是我們公司收的,后期利潤(rùn)分成,把分成款轉(zhuǎn)給對(duì)方機(jī)構(gòu)后,兩家機(jī)構(gòu)公司的發(fā)票內(nèi)容該怎么開(kāi)呢?我們給學(xué)員開(kāi)培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方機(jī)構(gòu)該怎么開(kāi)票給我們公司
老師你好,我想問(wèn)一下,公司員工參加培訓(xùn),發(fā)票開(kāi)員工的名字,這個(gè)可以所得稅前扣除嗎
老師,我們公司資助一名學(xué)生上學(xué)三年,他畢業(yè)之后入職我們公司,對(duì)方可以開(kāi)發(fā)票給我們公司,發(fā)票內(nèi)容是培訓(xùn)費(fèi), 這個(gè)可以理解成公司出資送員工出去培訓(xùn)嗎, 可以稅前扣除嗎, 需要簽訂什么協(xié)議嗎
老師您好,我想問(wèn)一下,就是您看我們公司,呃,就是說(shuō)我們公司就是有資源去參加培訓(xùn)了,然后我們要求培訓(xùn)方給我們公司開(kāi)發(fā)票,嗯,您看我們公司就是只給他們就是培訓(xùn)方,提供這個(gè)公司的名稱和稅號(hào)就可以了吧,也就是說(shuō)他們給我們開(kāi)的這張發(fā)票上面,付款方只顯示出公司稅號(hào)和名稱,這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?還是說(shuō)像嗯專票一樣,嗯提供給對(duì)方開(kāi)戶行開(kāi)戶賬號(hào)地址和電話,這樣更好呢,對(duì)方給我們開(kāi)的是普通發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
找郭老師有問(wèn)題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
就是說(shuō)對(duì)方給我們開(kāi)普通發(fā)票,我們不一定非得把我們公司的賬號(hào)和地址和電話和開(kāi)戶行都告訴對(duì)方嘛,只告訴對(duì)方公司名稱和稅號(hào)也行是吧?
是的,就是那個(gè)意思。
好的老師,嗯,有的人說(shuō)嗯必須得提供完整,嗯,其實(shí)不用提供完整也沒(méi)事兒,嗯
最好是提供完整的信息
好的 謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
老師你好,我想問(wèn)一下就是我們公司租用法人的車(chē),然后每個(gè)月的租金是480元,這樣的話,入賬的話,我們開(kāi)一張收據(jù)證明,公司付給法人的這個(gè)租金了,就不讓法人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票了,這樣可以嗎?
應(yīng)該是出租人打收據(jù)