同學(xué)您好,一般 是要的
老師我公司用用過固定資產(chǎn),來抵房租,抵房租部分金額視同銷售,申報(bào)了增值稅,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示營業(yè)收入與增值稅申報(bào)表申報(bào)數(shù)差異大,處置固定資產(chǎn)是不做營業(yè)收入這樣有問題嗎?還是我會計(jì)科目用錯(cuò)了?
你好老師,想請問個(gè)問題,就是視同銷售當(dāng)營業(yè)外收入處理,增值稅還用申報(bào)嗎?還是只報(bào)所得稅?
請問老師,自產(chǎn)自用增值稅視同銷售嗎?我知道企業(yè)所得稅是看產(chǎn)品所有權(quán)是否轉(zhuǎn)移,如果轉(zhuǎn)移了,企業(yè)所得稅視同銷售(掌握這個(gè)原理就成),但是增值稅視同銷售到現(xiàn)在我也記不住,請問有個(gè)基本原理嗎?比如這個(gè)自產(chǎn)自用視同銷售嗎?
?請問老師,自產(chǎn)自用增值稅視同銷售嗎?我知道企業(yè)所得稅是看產(chǎn)品所有權(quán)是否轉(zhuǎn)移,如果轉(zhuǎn)移了,企業(yè)所得稅視同銷售(掌握這個(gè)原理就成),但是增值稅視同銷售到現(xiàn)在我也記不住,請問有個(gè)基本原理嗎?比如這個(gè)自產(chǎn)自用視同銷售嗎?
您好,請問公司跨境電商,境外采購境外銷售,這種銷售收入是不是不用申報(bào)增值稅,只需要申報(bào)所得稅就好呢
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想咨詢收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購買東西時(shí)支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
小菲老師,你覺得這種賬還能不能做?
可以當(dāng)營業(yè)外收入?
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 看具體業(yè)務(wù)
當(dāng)營業(yè)外處理那我不申報(bào)增值稅也可以吧?只申報(bào)所得稅可以嗎
同學(xué)您好, 也行的,這種情況也可以