?預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進(jìn)項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
老師,我公司是一般納稅人,銷售輪胎的,如果進(jìn)貨100萬元,銷售出去金額120萬元,那么是不是我有100萬元的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣(100*0.13),而實際我只要抵扣20萬元(20*0.13)?
老師,我是房地產(chǎn)公司,我司上月銷項稅100萬,抵扣進(jìn)項20萬,抵扣預(yù)交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請問我如何做分錄?
房地產(chǎn)公司,我司上月銷項稅100萬,抵扣進(jìn)項20萬,抵扣預(yù)交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請問我如何做分錄?
老師,我是房地產(chǎn)公司,我司上月銷項稅100萬,抵扣進(jìn)項20萬,抵扣預(yù)交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請問我如何做分錄?
老師,我3月1號,一次性抵扣了100萬,銷項20萬,申請了留抵退稅,稅款昨天到的,這個分錄怎么寫?進(jìn)銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn),
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認(rèn)單,對方也確認(rèn)了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元。現(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?