對(duì)的,是的,是這么做的。
老師你好我的增值稅是季報(bào)但是沒開票每月未開票收入我都價(jià)稅分離了,但是等到季報(bào)的時(shí)候填數(shù)據(jù)的時(shí)候出現(xiàn)了幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,比如說我們?cè)鲋刀愂且淮涡陨陥?bào)未開票收入,稅率6%,收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的,比如說我1月總含稅收入是13085元,整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額,但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)偅疵總€(gè)訂單的含稅收入除以1.06,算出來的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元,這有點(diǎn)差異怎么辦,那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
老師,好,我們是一般納稅人,之前申報(bào)的有未開票收入,1月份的時(shí)候,把之前未開票收入的發(fā)票也開出來了。假設(shè)一月份開票100萬,之前未開票收入30萬,進(jìn)項(xiàng)有60萬,哪這個(gè)月我繳稅的時(shí)候,銷項(xiàng)是按100萬算稅,還是100萬_30萬=70萬算稅呢
納稅人收到普通發(fā)票按價(jià)稅合計(jì)入賬,沒有應(yīng)交稅費(fèi),那納稅申報(bào)的時(shí)候,和申報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額不是對(duì)不上了嗎?比如開普票100,稅費(fèi)1個(gè)點(diǎn),按價(jià)稅合計(jì)101入賬,不做收入100,應(yīng)交稅費(fèi)1拆分嗎?
老師,無票收入1000元是含稅還是不含稅金額,是否需要價(jià)稅分離,小規(guī)模企業(yè)無票收入的增值稅怎么計(jì)算,報(bào)稅時(shí)不含稅銷售額價(jià)稅分離,稅率是按1%還是3%計(jì)算
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個(gè)人27900元增值稅,城市,教育附加稅個(gè)人已交,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)啊
個(gè)體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個(gè)人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,
全年一次性獎(jiǎng)金是一個(gè)公司一年只能發(fā)一次,還是一人一年一次?可以給不同的員工在不同的時(shí)點(diǎn)發(fā)嗎?
出口商貿(mào)企業(yè)未開票收入怎么做賬
請(qǐng)問老師,本月報(bào)個(gè)稅要新增好幾十名勞務(wù)人員,其中模板里“任職受雇從業(yè)類型”應(yīng)選其他還是雇員?
你好老師,麻煩幫我看一下這兩張表,我填寫的明明是79714.6元,為什么到稅務(wù)局那里就顯示1元
是啥 住房公積金開戶路徑
老師,公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有普通發(fā)票和專用發(fā)票稅率9%,然后公司開具的發(fā)票有9%,和免稅。公司行業(yè)是農(nóng)業(yè)技術(shù)行業(yè), 農(nóng)藥和化肥的銷售免稅開具合理嗎?對(duì)做賬有影響不
你好,老師。公司給員工租的房子,想走房補(bǔ),但是又不想體現(xiàn)在工資表,是讓員工實(shí)報(bào)實(shí)銷還是報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上?有什么好的辦法嗎?
稅額你再自己算一下的,具體的稅額我沒給你算。
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。