是,多出的發(fā)票直接不入賬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做部分抵扣
老師您好,請問公司員工報(bào)銷網(wǎng)約車費(fèi)時(shí)因司機(jī)走的ETC自動(dòng)放行通道,不能提供高速費(fèi)發(fā)票,但打印出來的行車電子發(fā)票金額少于他提供的行程里程金額(減少部分為高速費(fèi)發(fā)票)請問高速費(fèi)發(fā)票員工沒有提供,公司能給他報(bào)銷高速費(fèi)金額嗎?
公司是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè),在6月份買了20部總價(jià)約10萬多的手機(jī)給公司員工辦公用。開的是專票,其中有2部我在七月申報(bào)期用來抵扣銷項(xiàng)了,金額12033.62,稅額:1564.38元,請問這兩部手機(jī)的票我如何入賬?直接放在管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 可以嗎?
老師,請問公司人員帶親屬出行,產(chǎn)生機(jī)票和住宿,公司只給報(bào)銷員工部分,多出的發(fā)票直接不入賬嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做部分抵扣?
老師,公司員工出差的機(jī)票,只有行程單,可以入賬嗎?增值稅可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這種的只能計(jì)算抵扣吧?(燃油+機(jī)票)/(1+9%)×9%嗎?那這個(gè)不能認(rèn)證勾選吧?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)是要在認(rèn)證勾選的基礎(chǔ)上加上這部分嗎?
老師,員工給公司購買電風(fēng)扇,還有他給自己家買的咖啡機(jī),開到一張發(fā)票了,他報(bào)銷只能報(bào)電風(fēng)扇的錢,咖啡機(jī)不給報(bào)銷的,但因?yàn)閮蓚€(gè)東西開到一張發(fā)票上了,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí),會(huì)全部抵扣稅,所以我要對(duì)買咖啡機(jī)的100元進(jìn)項(xiàng)稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
部分抵扣是怎么操作?
先全部勾選,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,形成部分抵扣