您好,指的是減免的增值稅嗎
小規(guī)模納稅人,增值報表第20欄,應(yīng)該填3個點 還是1個點
我想請問一下,小規(guī)模納稅人的無票收入應(yīng)該填在哪一欄呀增值稅申報表里面?
老師,你好,我這一個小規(guī)模納稅人,當期3%的普票收入是33萬,我在填寫 增值稅附加稅稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用),應(yīng)該填在那一欄。初次之外,減免稅申報明細表需要填列嗎?
老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費申報表時提示框顯示您在申報表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個第二欄和第五欄指的是哪里
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動帶入的嗎
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
對是減免的增值稅
記入到營業(yè)外收入里面
報稅的時候所得稅的報表哪個欄次里面填這個數(shù)呢
到所得稅季報的時候,這個是不用填寫的,因為只是填寫收入成本和利潤總額
那要是年度匯算清繳的時候這個數(shù)應(yīng)該填寫在哪個表里面
這個填寫在收入明細表里面的,營業(yè)外收入里面
這個帶出來的數(shù)和開票的數(shù)不一致
哪個哪個正確就按照哪個修改一下
開票的數(shù)按稅率1%算的,自動帶出來的不是
稅務(wù)打電話說增值稅和所得稅里面的增值稅不符,不知道是說這個稅率錯的還是因為會算清繳我沒有填寫收入明細那張表
那你得具體看一下具體差額是在哪里才行
您有一般收入明細表的模版嗎
真實抱歉? 我這沒有
是不是有免稅也得填匯算清繳A107010這個表
是的也得填這個表
這張表里面也沒有可以填的啊,免稅那個金額填在哪里
營業(yè)外收入其他就行的
21年的時候忘記填了22年在填可以嗎
不行 需要修改之前的報表