做兩個(gè)分錄,一個(gè)是沖銷的,一個(gè)是按照發(fā)票金額入賬的。
我想請(qǐng)教下上月未收到發(fā)票,暫估入庫(kù)。這個(gè)月收到發(fā)票沖紅,然后再做一筆購(gòu)進(jìn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品要結(jié)轉(zhuǎn)成本不?本月無(wú)收入。
老師,小規(guī)模5月份購(gòu)進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對(duì)嗎
老師,生產(chǎn)用電,電費(fèi)發(fā)票未到,暫估入賬,下個(gè)月收到發(fā)票,紅沖以后,暫估和發(fā)票金額一致,那還用紅沖上個(gè)月的成本嗎
老師,之前暫估入庫(kù),現(xiàn)在收到發(fā)票,紅沖暫估入庫(kù),入庫(kù)單要調(diào)整嗎,要做出庫(kù)單沖掉之前暫估入庫(kù)的庫(kù)存嗎,收到發(fā)票時(shí)候再重新做入庫(kù),后面還要附入庫(kù)單嗎
我公司在收到材料沒(méi)收到發(fā)票的時(shí)候,做了暫估入庫(kù)13個(gè)點(diǎn),并且用了材料,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,幾個(gè)月后收到發(fā)票6個(gè)點(diǎn),怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前暫估入庫(kù)需要紅沖嗎?紅沖之后不會(huì)變?yōu)樨?fù)數(shù)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦?
給人民解放軍軍事科學(xué)院開(kāi)增值稅發(fā)票是不是只能開(kāi)普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開(kāi)不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒(méi)有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來(lái)這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開(kāi)13點(diǎn)專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開(kāi)13點(diǎn)專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬(wàn),分解支付后剩余100萬(wàn)。張100萬(wàn)轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問(wèn)題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
明白,沖銷的分錄是,沖銷收到發(fā)票金額15萬(wàn)嗎
是的,按照發(fā)票金額沖減哦哦
摘要我應(yīng)該寫什么
暫估沖銷就可以哦哦