您好,您的意思是多加計扣除了嗎
老師你好,我們是高新技術(shù)企業(yè),也是小型微利企業(yè),現(xiàn)在要把賬接回來做,從9月份開始做,但又要以2022年年初數(shù)為期初數(shù)據(jù),所以1-8月份的賬還要補(bǔ),現(xiàn)在又是9月底了,請問我10月份報 增值稅 和 所得稅 應(yīng)該怎么報會快一點(diǎn)呢?
想問下,每月沒有加計抵扣的那5%部分了,我9月份開始從今年1月份開始把增值稅這塊更正申報了,昨天補(bǔ)繳了1月份 8月份的稅差,需要怎么做賬呢?
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務(wù)從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應(yīng)該怎么辦處理
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳稅了,12月增值稅要繳還未繳,今年1月份補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的增值稅,更正11.12月申報后不用繳稅并申請了11月的退稅,現(xiàn)在的問題是,1月預(yù)繳的那部分增值稅入賬到哪個月份呢?11.12月的賬務(wù)需要根據(jù)更正后的申報表在11.12月進(jìn)行更正嗎?但是12月已經(jīng)支付了了11月的增值稅及附加稅,也做了銀行流水,如果更正的話,今年1月做退稅的賬務(wù)處理不會掛賬嗎
請問下老師,稅務(wù)打電話讓我們更正2024.6月份增值稅申報表,要補(bǔ)計提2023年1-10月份的增值稅加計抵減,但是我們6月份的稅費(fèi)已經(jīng)都繳納完了,更改報表后當(dāng)期的應(yīng)交稅額和附加稅金額都變了,一共補(bǔ)計提了1萬多,這個稅費(fèi)需要申請退稅嗎?還是7月申報的時候可以抵扣呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
是的,沒有達(dá)到加計扣除的標(biāo)準(zhǔn),所以逐月更正了增值稅申報表,然后1月與8月份需要補(bǔ)繳增值稅,昨天也把稅款給交了,現(xiàn)在賬務(wù)處理要怎么做?
這個差額直接記入營業(yè)外支出就行
之前每月都結(jié)轉(zhuǎn)抵扣稅額,不需要沖減嗎?
哦,可以這么做 借營業(yè)外收入 貸銀行存款
不用管之前做的賬務(wù),這樣做能跟申報表的數(shù)對上嗎?
這個跟你申報表的上是能對上
好的,謝謝
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