你好可以的 可以的,
老師您好,請問發(fā)票打印的時候,是不是還得調試下發(fā)票打印機。。。什么對齊方面的事。。。有啥要注意嗎(新手小白)蟹蟹老師
老師您好,請問發(fā)票打印的時候,是不是還得調試下發(fā)票打印機。。。什么對齊方面的事。。。有啥要注意嗎(新手小白)蟹蟹老師
老師您好,請問:之前已開好的發(fā)票還能在空白紙張上打印嗎?我想試一下發(fā)票機打印看看是否對齊?蟹蟹
老師您好,請問公司收的發(fā)票,有員工打印出來報銷的,我做賬是在稅務局一起打印出來做賬的,因為之前報銷的很多發(fā)票員工已經打印出來放在報銷單據(jù)里面了,這樣我做賬還需要一張一張的對比挑出來嗎?有好辦法嗎
老師我想請教下,我酒店行業(yè)做收入的時候,那個我們開具給客人數(shù)電發(fā)票全部要一張張的打印出來附在憑證后面嗎,以前紙質發(fā)票機打的都有打印出來,但是數(shù)電票我每月就打印一張開具發(fā)票匯總表,然后明細表,沒有把發(fā)票一張張打印出來,一張張打出來,有好多張喲
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
我是選擇“已開發(fā)票查詢”然后任選一個,選擇“打印”就可以嗎?蟹蟹
發(fā)票管理里面有發(fā)票查詢,找到這個發(fā)票點開就可以的。