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由于供應(yīng)商材料問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢,如何處理,材料

2023-09-13 19:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-13 19:39

您好, 要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,你做負(fù)數(shù)分錄就可以了

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快賬用戶2411 追問(wèn) 2023-09-13 19:43

產(chǎn)品報(bào)廢,如何處理

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齊紅老師 解答 2023-09-13 19:44

報(bào)廢前:

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益

貸:產(chǎn)成品(或庫(kù)存商品)

領(lǐng)導(dǎo)審批后入賬:

如果正常報(bào)廢

借:管理費(fèi)用--產(chǎn)品損失

貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

如果屬于非正常損失

借:營(yíng)業(yè)外支出

貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶2411 追問(wèn) 2023-09-13 19:44

進(jìn)項(xiàng)稅是不是要轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-09-13 19:51

是的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的

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您好, 要對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,你做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-09-13
損失的那批報(bào)廢的產(chǎn)品,你開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,相當(dāng)于銷售給對(duì)方,然后成品也給對(duì)方賠償?shù)脑牧希瑢?duì)方給你開(kāi)原材料,然后開(kāi)銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-12-09
你好,借原材料200,貸應(yīng)付賬款200, 借應(yīng)付賬款180,貸其他應(yīng)收款180。
2024-03-18
您好,這個(gè)是一開(kāi)始計(jì)入到待處理財(cái)產(chǎn)損益,經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或管理費(fèi)用
2022-05-04
您好,這個(gè)的話,意思是原材料4000要扣除2000對(duì)嗎
2024-02-24
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